Faktúry
Počet záznamov: 73130
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241020032024 | registr.Tomaáš Jambor-EUROTOX2024-1150 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | K.I.T. Group Gmb Dresden | 500,00 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||||
20241020042024 | registr.Denis Bazany-EUROTOX2024-1175 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | K.I.T. Group Gmb Dresden | 250,00 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||||
20241020052024 | registr.M.Lenický-EUROTOX2024-1177 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | K.I.T. Group Gmb Dresden | 250,00 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||||
20241020062024 | registr.M.Helczman-EUROTOX2024-1117 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | K.I.T. Group Gmb Dresden | 250,00 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||||
20241020072024 | registr.A.Kovacik-EUROTOX2024-1111 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | K.I.T. Group Gmb Dresden | 750,00 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||||
20241020082024 | registr.Marian Tomka-EUROTOX2024-1160 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | K.I.T. Group Gmb Dresden | 750,00 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||||
20241020102024 | registr.S.Jakabová-EUROTOX2024-1375 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | K.I.T. Group Gmb Dresden | 750,00 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||||
20241020132024 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 1 010,40 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241020142024 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 7 659,10 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241020152024 | nabrúsenie noža na polygraf. rezač.papiera | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tomáš Wolf | 40770842 | 95,00 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241020162024 | maliarske práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ľuboš Chrenko | 46426701 | 474,00 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241020172024 | dataprojektor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 404,10 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241020182024 | servis laborat.prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Chromspec-Slovakia,spol. s.r.o. | 31436820 | 247,20 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241020192024 | teplotné čidlo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Chromspec-Slovakia,spol. s.r.o. | 31436820 | 975,60 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241020202024 | ubytovanie-int.fa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 74,00 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241020212024 | toner OKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 469,82 € | 23.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241020222024 | fritovací olej St.Super | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 335,94 € | 23.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241020232024 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 361,20 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241020252024 | inzercia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241020262024 | chem.čistenie a pranie ŠD Akademická | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 197,70 € | 23.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241020272024 | chem.čistenie a pranie ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 162,60 € | 23.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241020292024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 707,87 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241020302024 | kanc.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 301,62 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241020312024 | ubytov.,stravov. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DonDon s.r.o. | 52899527 | 400,00 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241020322024 | ubytov.,stravov. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DonDon s.r.o. | 52899527 | 600,00 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241020332024 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 175,14 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241020342024 | kanc.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 232,18 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | doc. Ing. Martin Zachar, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
20241020352024 | prac.náradie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 479,81 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | doc. Ing. Martin Zachar, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
20241020362024 | občerstvenie členov ŠK | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jolana Kráľovičová | 22678557 | 104,60 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | doc. Ing. Martin Zachar, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
20241020372024 | odb.prednášky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Denisa Lukáčová - krajinný | 30155134 | 495,00 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | doc. Ing. Martin Zachar, PhD. | vedúci projektu | Faktúra |