Všetky dokumenty
Počet záznamov: 118090
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251010952025 | fa.za mont.klimat.VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIELEK s.r.o. | 50793241 | 984,00 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
20251011092025 | plyn LB Ďubierska FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 12,00 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
20251011102025 | plyn LB Ďumbierska PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 23,00 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
20251011122025 | plyn LB Ďumbierska 23 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 13,00 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
20251011132025 | plyn ÚZ Batizovce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 750,00 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
20251011142025 | plyn ŠDJ 17. novembra | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 753,00 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
20251010582025 | FF posteľ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 287,99 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
20251012512025 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 968,62 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
20251012522025 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 229,75 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
20251012562025 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 319,86 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
20251013412025 | FZO DN do domácnosti | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KUPO - SK, s.r.o. | 36500569 | 157,10 € | 02.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
20251010982025 | fa.za výpočt.techniku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 751,03 € | 02.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
4500085660 | publikovanie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IBIMA | 195,00 € | 02.04.2025 | 06.05.2025 | Objednávka | ||||||
4500085661 | konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IBIMA | 325,00 € | 02.04.2025 | 06.05.2025 | Objednávka | ||||||
20251010852025 | PKS pranie bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 73,96 € | 02.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
20251012372025 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 225,09 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
20251012362025 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 426,80 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
20251010602025 | GTF - KEGA Šturák IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 928,88 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
4500085364 | VTMU Multifunkčné zariadenie Canon | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 387,45 € | 01.04.2025 | 05.04.2025 | Objednávka | |||||
4500085361 | VTDATP Dataprojektor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp,s.r.o. | 2020062550 | 1 254,60 € | 01.04.2025 | 05.04.2025 | Objednávka |