Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 73171

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241025012024 WC splachovače Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Ptáček - veľkoobchod, a.s. 35814586 506,58 € 07.11.2024 22.11.2024 Faktúra
20241023282024 VIRTUA III.Q/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenská národná knižnica 36138517 822,72 € 07.11.2024 10.12.2024 Faktúra
20241023902024 servis výťahov (TF) - IV.Q/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 EKO VÝŤAHY, s.r.o. 50428381 87,00 € 07.11.2024 13.12.2024 Faktúra
20241023912024 servis výťahov (PF_LE) - IV.Q/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 EKO VÝŤAHY, s.r.o. 50428381 199,54 € 07.11.2024 13.12.2024 Faktúra
20241024402024 servis výťahov ŠD BLOK "C" - IV.Q/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 EKO VÝŤAHY, s.r.o. 50428381 174,00 € 07.11.2024 13.12.2024 Faktúra
20241024412024 servis výťahov - UK KU - IV.Q/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 EKO VÝŤAHY, s.r.o. 50428381 499,00 € 07.11.2024 13.12.2024 Faktúra
20241024432024 servis výťahov(PF_Rbk,FF,FZ)- IV.Q/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 EKO VÝŤAHY, s.r.o. 50428381 399,20 € 07.11.2024 13.12.2024 Faktúra
20241024612024 konvektor HELLER K 360T s ventilátorom Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Kinekus s.r.o. 51967472 49,99 € 07.11.2024 13.12.2024 Faktúra
20241024622024 materiál na prevádzku,údržbu Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Kinekus s.r.o. 51967472 28,01 € 07.11.2024 13.12.2024 Faktúra
20241023002024 internet 2024/10 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovak Telekom 35763469 41,64 € 07.11.2024 03.12.2024 Faktúra
20241023412024 elektrina 2024/10_VŠ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Východosl.energetika a.s. 44483767 1 296,33 € 07.11.2024 03.12.2024 Faktúra
20241023422024 elektrina 2024/10_ŠJ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Východosl.energetika a.s. 44483767 822,09 € 07.11.2024 03.12.2024 Faktúra
20241024462024 stoly BOX do učebne 1. Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 EMPORO,s.r.o. 44562195 3 777,12 € 07.11.2024 07.12.2024 Faktúra
4500036971 servis výťahu Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 EKO VÝŤAHY, s.r.o. 50428381 526,92 € 07.11.2024 04.12.2024 Mária Debnárová tajomníčka FFKU Objednávka
20241023652024 montáž veľkorozmer.plátna_Aula J. Pavla II. Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 STAVPOČ s.r.o. 44033087 1 401,90 € 07.11.2024 10.12.2024 Faktúra
4500037049 kopírovací papier A4 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Xepap 31628605 1 716,00 € 07.11.2024 13.12.2024 Mária Debnárová tajomníčka FFKU Objednávka
20241024722024 údržbársky materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Kinekus s.r.o. 51967472 234,92 € 07.11.2024 11.12.2024 Faktúra
4500036774 zimné pneumatiky BARUM Polaris 5 93V Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Fer Group 46605011 498,04 € 06.11.2024 06.11.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, útčovníctva a správy majetku Objednávka
4500036794 Oracle Database Standard Edition One Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 ORACLE Slovensko s.r.o. 35690721 3 660,66 € 06.11.2024 08.11.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Objednávka
4500036801 morčacie prsia Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 TATRAPRIM 36492531 653,09 € 06.11.2024 08.11.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Objednávka