Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73171
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241025012024 | WC splachovače | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 506,58 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
20241023282024 | VIRTUA III.Q/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 822,72 € | 07.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
20241023902024 | servis výťahov (TF) - IV.Q/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 87,00 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
20241023912024 | servis výťahov (PF_LE) - IV.Q/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 199,54 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
20241024402024 | servis výťahov ŠD BLOK "C" - IV.Q/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 174,00 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
20241024412024 | servis výťahov - UK KU - IV.Q/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 499,00 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
20241024432024 | servis výťahov(PF_Rbk,FF,FZ)- IV.Q/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 399,20 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
20241024612024 | konvektor HELLER K 360T s ventilátorom | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 49,99 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
20241024622024 | materiál na prevádzku,údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 28,01 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
20241023002024 | internet 2024/10 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,64 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
20241023412024 | elektrina 2024/10_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 296,33 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
20241023422024 | elektrina 2024/10_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 822,09 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
20241024462024 | stoly BOX do učebne 1. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EMPORO,s.r.o. | 44562195 | 3 777,12 € | 07.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
4500036971 | servis výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 526,92 € | 07.11.2024 | 04.12.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
20241023652024 | montáž veľkorozmer.plátna_Aula J. Pavla II. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | STAVPOČ s.r.o. | 44033087 | 1 401,90 € | 07.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
4500037049 | kopírovací papier A4 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 1 716,00 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
20241024722024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 234,92 € | 07.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
4500036774 | zimné pneumatiky BARUM Polaris 5 93V | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 498,04 € | 06.11.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, útčovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
4500036794 | Oracle Database Standard Edition One | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ORACLE Slovensko s.r.o. | 35690721 | 3 660,66 € | 06.11.2024 | 08.11.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
4500036801 | morčacie prsia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 653,09 € | 06.11.2024 | 08.11.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka |