Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73062
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500037129 | servis tlačiarne Color LaserJet Pro MFP | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | R-COMP,s.r.o. | 36783561 | 200,00 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
20241027512024 | obed_12.11.2024_Audit internacionali. na KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | YELL cuisine, s.r.o. | 51167492 | 208,50 € | 13.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
20241027762024 | prednášky_UTV_10 - 12/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KON s.r.o. | 47423412 | 200,00 € | 13.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
20241028162024 | poštové služby 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 184,30 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
20241028182024 | občerstvenie - IPO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JAK comp s.r.o. | 52237729 | 63,76 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241028752024 | ochranné pracovné pomôcky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 679,06 € | 13.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
20241029572024 | tel.poplatky 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 596,48 € | 13.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
20241029282024 | III.štvrťročná kontrola EPS a HSP_BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 523,08 € | 13.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
20241029292024 | oprava HSP výmena akumulátorov_BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 585,24 € | 13.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
20241029272024 | III.štvrťročná kontrola EPS a HSP_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 901,08 € | 13.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
20241029732024 | prepäťové ochrany_EPS-ka_budova UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 689,55 € | 13.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
20241027782024 | vianočné pozdravy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 50,40 € | 13.12.2024 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
20241029122024 | reklamné predmety_ERASMUS+ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anatex | 36650641 | 5 385,60 € | 13.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
20241030342024 | reklamné predmety | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anatex | 36650641 | 1 031,28 € | 13.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
4500037066 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 317,17 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
20241027332024 | prenájom priestorov_BEÁNIA 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 1 320,00 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
20241027372024 | online konferencia - Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 12.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
20241027382024 | online konferencia - Zentko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 12.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
20241027422024 | online konferencia - Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 12.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
20241027442024 | online konferencia - Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 12.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra |