Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 73171

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241018462024 podnájom "B" 3.Q.2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 PRO POPULO Poprad s.r.o. 17083851 863,96 € 16.09.2024 15.10.2024 Faktúra
20241019212024 teplo 8/24 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Košická arcidiecéza 00179094 3 573,44 € 16.09.2024 08.10.2024 Faktúra
20241018582024 EE 8/2024 FFKU Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Východosl.energetika a.s. 44483767 409,28 € 16.09.2024 25.10.2024 Faktúra
20241018592024 EE 8/2024 FFKU (exc. veda) Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Východosl.energetika a.s. 44483767 100,00 € 16.09.2024 25.10.2024 Faktúra
4500036659 Sociologický prieskum NEET Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MEDIAN SK, s.r.o. 35843128 8 148,00 € 16.09.2024 17.10.2024 Mgr. Miroslav Ondrejka referent Objednávka
20241018552024 poštovné 8/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenská pošta, a.s. 36631124 302,20 € 16.09.2024 01.11.2024 Faktúra
20241018572024 poštovné 8/2024 (PČ) Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenská pošta, a.s. 36631124 3,80 € 16.09.2024 01.11.2024 Faktúra
20241018672024 kancelárske potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 30,12 € 16.09.2024 30.10.2024 Faktúra
20241019132024 kontrola kanalizácie kamerou Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. 36672254 178,81 € 16.09.2024 23.10.2024 Faktúra
4500036518 chlieb florian Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MPC CESSI a.s. 31651445 27,00 € 13.09.2024 23.09.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Objednávka
20241018632024 pranie a prenájom rohoží Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lindström, s.r.o. 35742364 12,40 € 13.09.2024 03.10.2024 Faktúra
20241018842024 oprava zariadenia Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 EQS, s.r.o. 54019630 1 230,00 € 13.09.2024 05.10.2024 Faktúra
20241018882024 tel.popl. za 9/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 345,30 € 13.09.2024 08.10.2024 Faktúra
20241018182024 potraviny Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 TATRAPRIM 36492531 151,20 € 13.09.2024 12.10.2024 Faktúra
20241019222024 tonery VEGA, KEGA Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 CLEAN TONERY 35891866 413,92 € 13.09.2024 08.10.2024 Faktúra
4500036570 kapusta pekinská Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 BIGIMI 44467613 372,43 € 13.09.2024 01.10.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Objednávka
20241018892024 doprava zamestnancov Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 TOMY Ružomberok, s.r.o. 36711284 360,00 € 13.09.2024 11.10.2024 Faktúra
20241018512024 občerstvenie, vratné obaly Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 CBA VEREX a.s. 31645704 24,00 € 13.09.2024 05.10.2024 Faktúra
20241018502024 pranie bielizne 8/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Ing.Katarína Milkovičová - 33018031 51,84 € 13.09.2024 24.10.2024 Faktúra
20241019232024 tonery VEGA, KEGA Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 TOWDY s.r.o. 44801777 279,00 € 13.09.2024 24.10.2024 Faktúra