Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73193
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241018272024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (TI) - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 84,64 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
20241018302024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (PF) - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 704,54 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
20241018312024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (FF) - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 243,12 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
20241018322024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (FZ) - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 508,58 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
20241018332024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (TF) - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 49,65 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
20241018342024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (TI) - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 112,38 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
20241018492024 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 36,37 € | 11.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
20241018952024 | poštové služby 8/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 516,20 € | 11.09.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
20241019182024 | Orange 9/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 171,37 € | 11.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
4500036476 | Počítačová zostava | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 5 173,59 € | 10.09.2024 | 10.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
4500036490 | vajcia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 184,32 € | 10.09.2024 | 13.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
4500036504 | oprava,diagnostika MAZDA 6 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dominik Garčár GarCar autoservis | 52808637 | 480,00 € | 10.09.2024 | 16.09.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
4500036511 | pranie prádla SKP 27.-29.8.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 570,24 € | 10.09.2024 | 17.09.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
20241018092024 | nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 317,87 € | 10.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
20241018142024 | strážna služba - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 2 072,70 € | 10.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
20241018152024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 13,98 € | 10.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
20241018532024 | Vodné a stočné LE 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 286,79 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
4500036585 | údržbársky materiál 9/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 126,95 € | 10.09.2024 | 03.10.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
20241018482024 | spotrebný elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 62,10 € | 10.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
20241018982024 | telef. poplatky 9/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 220,64 € | 10.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra |