Všetky dokumenty
Počet záznamov: 107252
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500048192 | Oprava a údržba motorových vozidiel | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 1 288,45 € | 30.06.2025 | 06.07.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
4500048162 | Kancelárske potreby všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 143,64 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
4500048223 | Hydinové mäso, bravčové a hovädzie mäso | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 306,83 € | 30.06.2025 | 10.07.2025 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
20251023232025 | Jazyk. vzdel. zam A2 - B1 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Richard Kravec | 41341830 | 640,00 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
20251023242025 | Jazyk. vzdel. zam B1-C1 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Richard Kravec | 41341830 | 640,00 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
4500048146 | Kancelárske potreby všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 899,33 € | 27.06.2025 | 01.07.2025 | Anna Vernarecová | Objednávka | ||||
4500048152 | Služby spojené so zabezp. lístkov leteck | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 662,64 € | 27.06.2025 | 01.07.2025 | PETRA PODHRADSKÁ | Objednávka | ||||
4500048153 | Služby spojené so zabezp. lístkov leteck | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 287,98 € | 27.06.2025 | 01.07.2025 | PETRA PODHRADSKÁ | Objednávka | ||||
4500048154 | Služby spojené so zabezp. lístkov leteck | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 287,98 € | 27.06.2025 | 01.07.2025 | PETRA PODHRADSKÁ | Objednávka | ||||
4500048155 | Kuch.potreby, zar. a prísluš.(hrnce,príb | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | IKEA | 35849436 | 102,00 € | 27.06.2025 | 01.07.2025 | BARBARA POLÁKOVÁ | Objednávka | ||||
4500048156 | Kuch.potreby, zar. a prísluš.(hrnce,príb | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | IKEA | 35849436 | 190,01 € | 27.06.2025 | 01.07.2025 | BARBARA POLÁKOVÁ | Objednávka | ||||
4500048183 | publikovanie vedeckých článkov v periodi | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WNGB Scientific Publishing House | 370,00 € | 27.06.2025 | 06.07.2025 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Objednávka | ||||
4500048157 | Kancelárske potreby všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 125,95 € | 27.06.2025 | 07.07.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
20251023632025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 638,85 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
20251023642025 | Toner | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 66,30 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
20251023662025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 750,30 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
20251023702025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 1 388,67 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
20251023692025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 221,40 € | 27.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
20251023732025 | kancelarsky papier A4 90g ProDesign | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 166,30 € | 27.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
20251023882025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 899,34 € | 27.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra |