Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17315
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171007362017 | Právne služby za 11/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 720,00 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
20171007372017 | Grafická úprava katalógu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 450,00 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
20171007382017 | Grafická úprava katalógu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 600,00 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
20171007392017 | Tlač katalógu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 827,20 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
20171007402017 | Tlač zborníka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 916,08 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
20171007422017 | Obed pre členov UVR FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Helena Luptáková | 37073605 | 73,62 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
20171007442017 | Občerstvenie - UaVR AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 49,72 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
20171007352017 | Dovolenka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 0,50 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
20171007412017 | Kancerlárske kreslo DENVER čierne | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 125,40 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
20171007432017 | Spracov. a nahratie štud.filmov za r.2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LV Production s.r.o. | 44819749 | 580,00 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
4500004004 | Tlač PF 2018 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tlačiareň Brummer & Brummer s.r.o. | 36058823 | 138,60 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500004005 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 34,20 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500004006 | Acrobat Pro 2017 WIN SK NEW EDU Lic (160 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 223,97 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500004007 | Graf.práce a predtl.prípr.PF 2018 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 60,00 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500004008 | Orig.cartridge HP CF380XD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 181,44 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500004009 | Kytica - pohreb | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Flora-online s.r.o. | 06199372 | 0,00 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
20171007242017 | Vložné za odborný kurz - VO | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Centrum účelových zariadení | 42317004 | 90,00 € | 11.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
20171007272017 | Ubytovanie účastníkov festivalu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 51,27 € | 11.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
20171007302017 | Materiál pre IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 80,18 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
20171007232017 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 419,73 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |