Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17315
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181000582018 | Centrálny register exekúcií - poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 10,00 € | 09.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
20181000592018 | Odmena za vydanie výpisu z registra exekúc. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 2,50 € | 09.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
20181000602018 | Odmena za vydanie výpisu z registra exekúc. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 2,50 € | 09.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
20181000612018 | Odmena za vydanie výpisu z registra exekúc. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 2,50 € | 09.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
20181000572018 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 76,00 € | 09.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
20181000562018 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 09.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
20181000542018 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 15,40 € | 08.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
20181000672018 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 233,51 € | 08.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
20181000512018 | Správa webovej stránky FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Michal Lopejský - L soft | 47064510 | 85,00 € | 08.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
20181000522018 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 279,20 € | 08.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
20181000532018 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 15,58 € | 08.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
20181000552018 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Szabó Zsolt | 30376904 | 1 600,00 € | 08.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
20181000652018 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 270,55 € | 08.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
20181000642018 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 08.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
4500004066 | Oprava predných bŕzd - auto Felícia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 172,63 € | 07.02.2018 | 11.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
20181000482018 | Oprava zadných bŕzd auta BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 191,75 € | 07.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
20181000492018 | Ubytovanie účastníkov projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | INFORAMA a.s. | 35729864 | 216,00 € | 07.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
20181000502018 | Oprava predných bŕzd - BB925AI | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 172,63 € | 07.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
4500004064 | Hasiace prístroje a samolepky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Livonec SK s.r.o. | 48121347 | 58,00 € | 06.02.2018 | 10.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500004065 | Prenájom stánku na výstave Kam na vysokú | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Národné kariérne centrum SK s.r.o. | 50374851 | 438,00 € | 06.02.2018 | 10.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |