Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 33891

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20191007992019 prenájom priestorov na výučbu 4/2019 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Katolícka jednota Slovenska 00699349 396,00 € 02.05.5019 22.05.2019 Faktúra
20191008062019 pitná voda a plastové poháriky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 165,36 € 02.05.5019 22.05.2019 Faktúra
20191007982019 preklad zo SJ do jazyka bulharského Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Ing.Dagmar Kusendová 33768196 336,00 € 02.05.5019 24.05.2019 Faktúra
20191008112019 tonery Trnavská univerzita v Trnave 31825249 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 660,00 € 02.05.5019 31.05.2019 Faktúra
20221022122022 chem. materiál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Lambda Life a.s. 35848189 840,00 € 13.12.2202 03.01.2023 Faktúra
20231020672023 publikačné služby Trnavská univerzita v Trnave 31825249 CSČ SAV,v.v.i., 00398144 4 000,00 € 10.11.2202 07.12.2023 Ing. Adriana Bertóková Faktúra
20111024612011 kniha Commentary on the Additional protocol Trnavská univerzita v Trnave Sprinton, s.r.o. 44396368 468,01 € 07.12.2200 28.12.2011 Faktúra
20141013772014 tonery Trnavská univerzita v Trnave 31825249 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 231,52 € 04.08.2044 30.08.2014 Faktúra
20241005022024 vložné konf.Burgas Illievová Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Science Events Ltd. 203531809 225,00 € 11.04.2024 15.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241005032024 vložné konf.Burgas Juríková Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Science Events Ltd. 203531809 225,00 € 11.04.2024 15.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241005042024 vlož. konf.Burgas Dobrotková Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Science Events Ltd. 203531809 150,00 € 11.04.2024 15.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004442024 strava študenti 03/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 GTH catering s.r.o. 35728434 5 466,00 € 05.04.2024 25.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004422024 prenájom rohoží 3/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Lindstrom s.r.o. 35742364 192,22 € 05.04.2024 26.04.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241004522024 separácia skla a plastov za 03/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 FCC Trnava s.r.o. 31449697 81,60 € 05.04.2024 26.04.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241004552024 internetové služby za 04/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 51,00 € 05.04.2024 26.04.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241004322024 Služobné mob tel 04/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 581,28 € 04.04.2024 25.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004332024 plynu 3/2024 pKaLD FNT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 480,00 € 04.04.2024 25.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004312024 mobilné telefóny 03/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 525,80 € 04.04.2024 26.04.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241004352024 zarezanie-papier na diplomy UTV Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Mikuláš Hanzlík 17698278 72,00 € 04.04.2024 26.04.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241004372024 prenájom telocvič.03/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Študentský domov Petra Pázmaňa 31825249 492,00 € 04.04.2024 26.04.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241004412024 telekom.služby 04/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SWAN, a.s. 35680202 800,36 € 04.04.2024 26.04.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241004222024 teplo 03/2024, PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 313,80 € 03.04.2024 24.04.2024 Faktúra
20241004242024 reklama Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Zoznam s.r.o. 36029076 1 500,00 € 03.04.2024 24.04.2024 Faktúra
20241004362024 jazyková korektúra Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trinetus s.r.o. 50493272 78,75 € 03.04.2024 25.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002692024 tel.ORANGE TF na 03/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 55,94 € 03.04.2024 26.04.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241004202024 odpadová nádoba Trnavská univerzita v Trnave 31825249 MICROCOMP-Computersystem s.r.o. 31410952 44,96 € 03.04.2024 26.04.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241004212024 lezecká stena 03/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 AMA s.r.o. 52105024 528,00 € 03.04.2024 26.04.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241004282024 servis výť.pauš. I.Q2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 146,67 € 03.04.2024 26.04.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241004292024 strav. e-kupóny TF 04/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 359,54 € 03.04.2024 26.04.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241004572024 oprava vstupnej rampy Trnavská univerzita v Trnave 31825249 BOCELY s.r.o. 52811948 243,00 € 03.04.2024 26.04.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra