Faktúry
Počet záznamov: 23469
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221002362022 | stavebné a búracie práce na KSOI rezbárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | S.PRO s.r.o. | 36282260 | 1 311,32 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002002022 | Digitálny fotoaparát, batéria do fotoaparát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 527,59 € | 11.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001962022 | Zástava SR a EU, Zástava UA, dezinfekcia na | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 159,71 € | 11.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001952022 | EPSON Stylus Office | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 114,00 € | 11.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002062022 | inštalácia tlačového zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 60,00 € | 11.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002012022 | Herný notebook, Organizér káblov, Dátový ká | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 472,61 € | 11.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001942022 | mobilné telefóny 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 173,33 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001902022 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001882022 | časopis Source na celý rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 114,00 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001862022 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 69,89 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001852022 | vodné, stočné, zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 518,56 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001842022 | el. energia Drotárska 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 10 037,16 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001832022 | el. energia HV-18 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 4 001,03 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001822022 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 213,22 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001812022 | telefóny 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 757,34 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001802022 | Drôt Fe 5mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 543,17 € | 09.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001872022 | činnosť zodpovednej osoby 3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001892022 | preprava osôb dňa 5. 3. 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Chrzan s.r.o. | 36460320 | 1 100,00 € | 09.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001792022 | online prednáška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikolay Boyadjiev | 250,00 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||||
20221001912022 | prenájom tlačového zariadenia 2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 109,40 € | 09.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001932022 | miestny poplatok za komunálne odpady r.2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001922022 | daň z nehnuteľnosti na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 148,92 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001782022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 24,84 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001772022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 84,84 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001752022 | el. energia Koceľova 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 271,19 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001742022 | dodanie a výmena ovládania VAD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VadTech, s.r.o. | 51212978 | 113,99 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001682022 | materiál pre dielňu serigrafie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 299,89 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001762022 | Časopis Umění 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUWECO CZ, s r.o. | 25094769 | 57,00 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001672022 | Príkazná zmluva 32/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Sekova | 30,00 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | ||||||
20221001722022 | revízia a mazanie výťahu v mesiaci február | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 52,00 € | 04.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra |