Faktúry
Počet záznamov: 23426
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221017182022 | Odborný posudok k vyraďovanému majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Štefan Šimek | 14007649 | 152,00 € | 30.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
20221017272022 | Príkazná zmluva 305/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Art. Ján Gašparovič | 250,00 € | 30.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | ||||||
20221017332022 | Externý disk, Projektor Epson | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 701,65 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
20221017312022 | Silikón MM940, AGE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 780,41 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
20221017392022 | Balík chemikálií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 73,68 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
20221017382022 | Video záznam z výstavy a workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Moravský | 47779721 | 760,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
20221017372022 | Fotografické práce - nafotenie výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Moravský | 47779721 | 700,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
20221017342022 | Držiak na TV, Tablet Lenovo, Slúchadlá, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 129,35 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
20221017292022 | Príkazná zmluva 307/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onřej Spiritza | 400,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
20221017282022 | Príkazná zmluva 306/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Zlata Boruvková | 500,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
20221017262022 | Príkazná zmluva 288/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Pučeková | 300,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
20221017252022 | Príkazná zmluva 287/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Volodymyr Serhachov | 831,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
20221017242022 | Príkazná zmluva 260/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Richard Marco Kašický | 2 310,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
20221017232022 | Príkazná zmluva 303/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michaela Bednárová | 250,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
20221017222022 | Príkazná zmluva H21/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Rusinová, prof.PhD. | 150,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
20221017212022 | Príkazná zmluva H22/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Radovan Čerevka | 60,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
20221017202022 | Príkazná zmluva H23/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dorota Kenderová | 60,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
20221017192022 | Príkazná zmluva H20/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ilona Németh, DLA. | 150,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
20221017172022 | toner Sharp | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 47,95 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
20221017682022 | Spolupráca na prednáške prof. Petra Hájeka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Benedikt Markel | 75977150 | 344,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
20221017302022 | autorský honorár 142/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reza Negarestani | 250,00 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | ||||||
20221017632022 | Látky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maute+Renz Textil GmbH | 485,88 € | 30.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
20221017092022 | Pipety a špičky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 344,53 € | 29.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
20221017162022 | Sušička vzduchu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Abranova, s.r.o. | 48289507 | 1 016,55 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
20221017142022 | Príkazná zmluva 141/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Kristýna Španihelová | 450,00 € | 29.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | ||||||
20221017122022 | autorský honorár 140/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc.Mgr art. Patrik Illo | 820,00 € | 29.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | ||||||
20221017062022 | Filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 664,15 € | 29.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
20221017042022 | CT skenovanie umeleckých drevených sôch poč | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEL Rádiológia, s.r.o. | 35877081 | 648,00 € | 29.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
20221017022022 | Korund biely, Tryska vzduchová, Tryska 8mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | T.J. PROFI BLASTING, s.r.o. | 47477342 | 306,00 € | 29.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
20221017152022 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 475,18 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |