Faktúra č. 20221017162022

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221017162022
  • Popis fakturovaného plnenia: Sušička vzduchu
  • Dátum doručenia: 29.11.2022
  • Celková hodnota: 1 016,55 €
  • Identifikácia objednávky: 4500010824
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500010824 Kód produktu: AHD031 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Abranova, s.r.o. 48289507 880 € 24.10.2022 24.10.2022 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
Tlačiť