Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33216
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500008246 | Oprava strechy Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PB system, s.r.o. | 35869755 | 19 584,29 € | 02.07.2018 | 06.07.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008247 | Vytvorenie vizuálnej identity pre projek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 1 000,00 € | 02.07.2018 | 06.07.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008248 | Vytvorenie vizuálnej identity | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 300,00 € | 02.07.2018 | 06.07.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008249 | Korektúry textov - | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Christopher Deryck John George | 50140868 | 180,00 € | 02.07.2018 | 06.07.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
20181007532018 | Flexilink OKR 01072018-31072018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
20181007492018 | príkazná zmluva 167/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Master Barbora Komarová | 310774 | 300,00 € | 02.07.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | |||||
20181007502018 | toner Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 151,20 € | 02.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
20181007512018 | servis Infotec | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 214,80 € | 02.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
20181007542018 | príkazná zmluva 91/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Marian Lukáč | 50,00 € | 02.07.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | ||||||
20181007552018 | príkazná zmluva 76/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc.Ing.arch.Mgr.Andrej Botek, PhD. | 50,00 € | 02.07.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | ||||||
20181007562018 | príkazná zmluva 100/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Martin Mikuláš | 50,00 € | 02.07.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | ||||||
20181007572018 | príkazná zmluva 103/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Art. Wanda Valihrachová | 202458397 | 50,00 € | 02.07.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | |||||
20181007582018 | príkazná zmluva 89/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Ing. akad. Arch. Ján Šépka | 206406979 | 50,00 € | 02.07.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | |||||
20181007592018 | príkazná zmluva 88/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. akad. mal. Svatoslav Krotký | 113657935 | 50,00 € | 02.07.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | |||||
20181007602018 | príkazná zmluva 84/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Tomáš Rozum | 50,00 € | 02.07.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | ||||||
20181007622018 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 999,10 € | 02.07.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | |||||
20181007632018 | príkazná zmluva 53/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Križanová | 07051961 | 50,00 € | 02.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
20181007642018 | príkazná zmluva 63/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adriena Pekárová | 194947 | 50,00 € | 02.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
20181007652018 | príkazná zmluva 68/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Šagát | 294932 | 50,00 € | 02.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
20181007662018 | príkazná zmluva 86/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Menke | 860808 | 50,00 € | 02.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra |