Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32786
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201001952020 | tlač zborníka pre projekt Sympózium Obraz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin printing house, s.r.o. | 45280673 | 1 947,00 € | 25.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001962020 | inštalácia výstavy M. R. Štefánik | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michal Bôrik | 2 250,00 € | 25.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | ||||||
4500009241 | Napájaci kábel Emos | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 183,99 € | 24.02.2020 | 24.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009242 | Polystyrén podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVAGO SLOVAKIA, s r.o. | 31333729 | 115,26 € | 24.02.2020 | 24.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozoočtu | Objednávka | |||
4500009243 | technická želatina granulovaná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 280,32 € | 24.02.2020 | 24.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20201001852020 | povinné poistenie BL886HI 050520-050521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 244,32 € | 24.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001862020 | havarijné poistenie BL886HI 050520-050521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 690,09 € | 24.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001872020 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 75,18 € | 24.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001892020 | OOPP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 38,70 € | 24.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001902020 | tyč kruhová D-12, rúra konštrukčná D-42 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOVOUNI-BA, s.r.o. | 35863609 | 186,12 € | 24.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001912020 | inštalácia výstavy M. R. Štefánik | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | David Ursíny | 2 610,00 € | 24.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001882020 | diaľkové ovládanie NORDIA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NORDIA, s.r.o. | 31622593 | 69,33 € | 24.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
4500009240 | Inzerát v denníku SME, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 21.02.2020 | 21.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009239 | Koberec SALSA, 41 m stv. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KORATEX a.s. | 0031332277 | 163,80 € | 20.02.2020 | 20.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20201001802020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 41,11 € | 20.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001842020 | vozík prepravný MAGG, skartovačka HAMA, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 746,42 € | 20.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001812020 | KALLAX policový diel, vložka s dvierkami, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 219,96 € | 20.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001822020 | Automatický kávovar DeLonghi ECAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 293,60 € | 20.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001832020 | Počítačový zdroj EVOLVEO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 39,81 € | 20.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
4500009238 | OOPP podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 38,69 € | 19.02.2020 | 19.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |