Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 33608

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20211004352021 právna pomoc v mesiaci máj 2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Advokátska kancelária 30790646 288,00 € 09.06.2021 01.07.2021 Faktúra
4500009861 Bublinková fólia, bal. 100m, Vysoká škola výtvarných umení 157 805 REMPO,s. r. o. 35819081 65,00 € 08.06.2021 08.06.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009862 Sadra modelárska ALMOD LC Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MOFINA spol. s r. o. 31355021 152,04 € 08.06.2021 08.06.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009858 projekt elektroinštalácie H135 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ing. Peter Turian - ERMONT 13979078 3 180,00 € 07.06.2021 07.06.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009859 Toner Samsung CLX-3185- Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 46,80 € 07.06.2021 07.06.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009860 Pevný disk WD Red 6TB Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 823,30 € 07.06.2021 07.06.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20211004192021 grafický lis s príslušenstvom Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Inz. Wojciech Zawadzki 4 630,00 € 07.06.2021 22.06.2021 Faktúra
20211004262021 projekt elektroinštalácie H135 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ing. Peter Turian - ERMONT 13979078 3 180,00 € 07.06.2021 24.06.2021 Faktúra
20211004182021 prenájom tlačového zariadenia,klik black,co Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 59,65 € 07.06.2021 25.06.2021 Faktúra
20211004202021 autorský honorár 39/KPČ/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Tomáš Uhnák 88547892 500,00 € 07.06.2021 25.06.2021 Faktúra
20211004212021 papier Šedák, papier biely Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovpap Slovakia s.r.o. 35888318 844,70 € 07.06.2021 25.06.2021 Faktúra
20211004222021 el. energia HV-18 010521-310521 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 1 527,13 € 07.06.2021 25.06.2021 Faktúra
20211004232021 el. energia Drotárska 010521-310521 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 2 613,60 € 07.06.2021 25.06.2021 Faktúra
20211004242021 el. energia Koceľova 010521-310521 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 101,65 € 07.06.2021 25.06.2021 Faktúra
20211004252021 el. energia Kremnica 010521-310521 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 1 238,53 € 07.06.2021 25.06.2021 Faktúra
20211004272021 predĺženie licencie KERIO Vysoká škola výtvarných umení 157 805 open systems, s.r.o. 35769904 2 568,00 € 07.06.2021 01.07.2021 Faktúra
4500009856 Licí hmota LH (5x barel á 50 l) Vysoká škola výtvarných umení 157 805 THUN STUDIO s.r.o. 24197998 200,55 € 04.06.2021 04.06.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009857 čierna tonerová kazeta na 1000 stán Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 58,68 € 04.06.2021 04.06.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20211004112021 drevené euro pallety Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EURO GROUP PLUS s.r.o. 50199323 799,20 € 04.06.2021 24.06.2021 Faktúra
20211004122021 Príkazná zmluva 41/KPČ/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Anna Ďurišíková 300,00 € 04.06.2021 24.06.2021 Faktúra