Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32745
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211000672021 | Zmluva o vedení workshopu 1/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emil Lukas | 300,00 € | 18.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | ||||||
4500009710 | Respirátor tvárový cetifikovaný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 460,80 € | 16.02.2021 | 16.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009711 | Adobe Photoshop CC MP ML | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 164,40 € | 16.02.2021 | 16.02.2021 | Lenka Leváková | odd. pláanu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009712 | Redakčné úpravy a preklady | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Silvia Herianová | 34547231 | 798,00 € | 16.02.2021 | 16.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009713 | prístroje podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 3 286,00 € | 16.02.2021 | 16.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009714 | koberec New orleans 236 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Breno s.r.o. | 36660710 | 83,04 € | 16.02.2021 | 16.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009715 | Poťahová látka na stoly | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Látky Mráz s.r.o. | 24655317 | 44,52 € | 16.02.2021 | 16.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009716 | Výkonna taktická LED Baterka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Mesároš - Svetelná pošta | 34716505 | 189,79 € | 16.02.2021 | 16.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211000552021 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 47,96 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000562021 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000572021 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000582021 | Notebook HP, taška na notebook HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 000,64 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000592021 | monitoring médií 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 16.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000602021 | Príkazná zmluva 10/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Hradský | 70,00 € | 16.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | ||||||
20211000612021 | Zmluva o vedení workshopu 03/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slavomír Ozaník | 300,00 € | 16.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | ||||||
20211000622021 | Zmluva o vedení workshopu 4/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Joaquin Obligado Pastor | 300,00 € | 16.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | ||||||
4500009708 | Čistička vzduchu Solight | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 365,50 € | 11.02.2021 | 11.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009709 | Materiál podľa príloh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 187,58 € | 11.02.2021 | 11.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211000502021 | mobilné telefóny 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 130,29 € | 11.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000732021 | Softwér EDU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Revance, s.r.o. | 36805157 | 234,00 € | 11.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra |