Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32738
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500009786 | regále podľa prílohy vrátane dopravy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anteo Group s.r.o. | 09282131 | 661,09 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009787 | Plátno ľanové, šírka 200cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 900,00 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009788 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | G.D.S. Farby laky | 13993372 | 215,94 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009789 | Prednáška Borisa Ondreičku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Boris Ondreička | 552803 | 500,00 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009790 | Flex kábel pre MacBook Pro 13" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 63,00 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211002382021 | Laťovka konštrukčná, Laty rezivo sušené | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 1 242,36 € | 27.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002392021 | dávkovač toaletného papiera,dávčovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 27.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002402021 | Design webu a propagačných materiálov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Magdaléna Scheryová | 500,00 € | 27.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | ||||||
20211002412021 | Bublinková fólia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI PACK s.r.o. | 35733624 | 230,40 € | 27.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002422021 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 82 s.r.o. | 46463631 | 709,80 € | 27.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002442021 | Náhradné diely do taftovacej pištole | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hofmann Handtuft - Techni GmbH | 5212860090 | 383,10 € | 27.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002432021 | Príkazná zmluva 19/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Norbert Lacko | 50,00 € | 27.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | ||||||
20211002452021 | poistenie majetku Galéria 090521-081121 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 165,97 € | 27.04.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
4500009784 | Prezutie a vyváženie áut | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 180,00 € | 26.04.2021 | 26.04.2021 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
4500009781 | Laťovka konštukčná Jelša/Breza | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 1 242,36 € | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009782 | Design webu a propagačných | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Magdaléna Scheryová | 500,00 € | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
4500009783 | Bublinková fólia podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI PACK s.r.o. | 35733624 | 230,40 € | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211002352021 | členský poplatok na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European network for | 400,00 € | 22.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | ||||||
20211002362021 | farbenie vlny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LANATEX, a.s. | 25523139 | 279,77 € | 22.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002372021 | Slúchadlá Genius | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 66,30 € | 22.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra |