Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32744
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211002652021 | vodné, stočné Drotárska 2003-1904 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 456,32 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002642021 | vodné, stočné HV-18 1703-1604 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 57,94 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002622021 | plyn všetky OM 5/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 778,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002612021 | Príkazná zmluva 18/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Michal Koleček PhD | 200,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | ||||||
20211002602021 | Príkazná zmluva 28/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. PhD. Martin Bednárik | 150,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | ||||||
20211002592021 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 146,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002582021 | Príkazná zmluva 39/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Ján Pernecký | 44448040 | 300,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002572021 | autorský honorár 27/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ema Dočolomanská | 100,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | ||||||
20211002562021 | Herný notebook LenovoLegion, Puzdro na note | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 059,62 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002552021 | Flex kábel pre MacBook Pro 13", diagnostika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 63,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
4500009796 | Plexisklová zástena (číra), | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CICERO GROUP, s.r.o. | 36839205 | 159,60 € | 30.04.2021 | 30.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009791 | Čistenie a kontrola komínov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 55,20 € | 29.04.2021 | 29.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu rozpočtu | Objednávka | |||
4500009792 | Online workshop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BAK, basic voor actuele kunst | 500,00 € | 29.04.2021 | 29.04.2021 | Lenka Leváková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
4500009793 | Kancelárske potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 375,12 € | 29.04.2021 | 29.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009794 | Farbenie Vlny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LANATEX, a.s. | 25523139 | 88,70 € | 29.04.2021 | 29.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009795 | Herný notebook LenovoLegion | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 059,62 € | 29.04.2021 | 29.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211002542021 | celoročné cest.poistenie M.Vindiš 030421-02 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002532021 | Príkazná zmluva 38/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Ján Ďurina | 50,00 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | ||||||
20211002522021 | regále | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anteo Group s.r.o. | 09282131 | 663,92 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002512021 | vrut do dreva, vrták do kovu, uholník, plie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 185,65 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra |