Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33361
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231000382023 | Toner Canon CRG-725 čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 89,75 € | 23.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000432023 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 23.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
4500011119 | kancelárske potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 77,94 € | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011120 | Tonery, materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 892,02 € | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011121 | Stojan na TV AVA-1500 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Holders, s.r.o. | 05381801 | 338,32 € | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20231000312023 | REVIS VŠ, REVIT VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 100,00 € | 18.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000332023 | štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 18.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000342023 | poplatok za elektronickú prolongáciu extern | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 452,00 € | 18.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000362023 | Bezp. v praxi-ročný prístup 010223-310124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 231,00 € | 18.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000352023 | preplatok plyn všetky OM 01012022-31122022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 31 012,34 € | 18.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000322023 | Zmluva - ochrana majetku - 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 18.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
4500011116 | Bezpečnosť v praxi-ročný online prístup | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 231,00 € | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011117 | Skartovačka LEITZ IQ Slim Home | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 141,86 € | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011118 | Tonery podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 5 497,58 € | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011115 | Kresliace dosky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI METAL, spol. s r.o. | 36563161 | 1 399,80 € | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20231000302023 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 282,50 € | 16.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000292023 | plyn Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 28 089,18 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000282023 | Žiadosť o uhradenie náhrady odmien z reprog | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 1,00 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
4500011114 | výpočet poplatkov za znečistenie ovzduši | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivona Ševčíková | 52225755 | 200,00 € | 12.01.2023 | 12.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20231000232023 | železiarsky tovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 39,08 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra |