Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32099
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500014416 | Bežný preklad 2 dokumentov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LEXMAN TEN s.r.o. | 50171500 | 148,80 € | 06.03.2025 | 10.03.2025 | Objednávka | |||||
4500014417 | Spotrebný materiál podľa CP v prílohe | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Provaznictví na Újezdě s.r.o. | 06881637 | 106,00 € | 06.03.2025 | 10.03.2025 | Objednávka | |||||
20251001892025 | inzercia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 62,51 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001872025 | výroba 5ks ocel.rozpierok "Rodinné príbehy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Oto Prelovský - PRELCOMP | 32216483 | 200,00 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001882025 | vystúpenie spevác.zboru 27.2.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pro Technik STU, o.z. | 31813666 | 1 000,00 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001922025 | udržba infor.systému 02/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001952025 | batérie, sluchadla, kable, spojka Datacom | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 128,30 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
20251001932025 | predpl.1.3.25-28.2.26-JStor-Music Collectio | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 853,62 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
20251001942025 | predpl.3/25-2/26 -Grove Music on-line | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 1 899,12 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
4500014409 | Stavebný a údržbársky materiál PL č.26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 324,01 € | 05.03.2025 | 09.03.2025 | Objednávka | |||||
4500014410 | Kontroly a revízie komínov JAR 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Róža-Kominárstvo | 30375312 | 190,65 € | 05.03.2025 | 09.03.2025 | Objednávka | |||||
4500014411 | Oprava elektroinštalácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 4 034,40 € | 05.03.2025 | 09.03.2025 | Objednávka | |||||
20251001642025 | tlač plagátov"Rodinné pribehy", "Svadba" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 95,55 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001662025 | popl.mobil.telefón za 02/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,05 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001682025 | provízia za predaj vstupného 02/25 - DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 148,85 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001702025 | provízia za predaj vstupného 02/25 - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 23,64 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001772025 | hygien., dezinf. potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 19,95 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001782025 | hygien., čistiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 779,59 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001622025 | stavebný a údržbársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 324,01 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001732025 | úprava scénic. a výtv.dekorácii-Divadlo LAB | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.art. Marek Štuller | 54121990 | 700,00 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra |