Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39795
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241004502024 | teplo 32024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 690,00 € | 10.04.2024 | 14.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241004522024 | el.energia 32024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 100,00 € | 10.04.2024 | 15.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241004532024 | el.energia 32024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 900,00 € | 10.04.2024 | 15.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241004552024 | el.energia 32024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 720,00 € | 10.04.2024 | 15.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241004492024 | dobropis teplo 32024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 536,44 € | 10.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241004512024 | el.energia vyúčtovanie 32024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 760,37 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241004542024 | el.energia vyúčtovanie 32024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 507,98 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241004562024 | el.energia vyúčtovanie 32024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 747,00 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | ||||||
4524000370 | Pečiatky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 54,85 € | 10.04.2024 | 21.05.2024 | Objednávka | ||||||
4524000302 | Inzercia pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FPD Media a.s. | 47237601 | 117,60 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Objednávka | ||||||
20241004592024 | vyúčtovanie ubyt. Permon | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Grand hotel Permon, s r.o. | 44130651 | 161,20 € | 09.04.2024 | 15.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241004402024 | support 032024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241004412024 | elektroinštal. materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 77,50 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241004472024 | mobilný hardware 32024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 484,00 € | 09.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241004482024 | platobná brána FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IT4U s r.o. | 46008179 | 1 598,40 € | 09.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
4524000341 | Plagáty FMK DAY2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 31,39 € | 09.04.2024 | 10.05.2024 | Objednávka | ||||||
4524000281 | Dusík kvapalný pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 165,78 € | 09.04.2024 | 21.04.2024 | Objednávka | ||||||
4524000301 | Prenájom priestorov pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Malý Berlín | 50916211 | 50,00 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Objednávka | ||||||
20241004582024 | vyúčtovanie ubyt. Permon | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Grand hotel Permon, s r.o. | 44130651 | 201,20 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241004082024 | technické zabezpečenie podujatia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jozef Juhos | 52287530 | 650,00 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |