Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39795
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241003902024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 519,12 € | 28.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241003912024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 960,42 € | 28.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241003922024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 502,68 € | 28.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241003812024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 190,30 € | 28.03.2024 | 11.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241003832024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 711,00 € | 28.03.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241003842024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 470,75 € | 28.03.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241003852024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 557,00 € | 28.03.2024 | 11.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241003862024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 252,75 € | 28.03.2024 | 11.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241003872024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 111,00 € | 28.03.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241003892024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 200,75 € | 28.03.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241004022024 | servis mikroskopu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jozef Klieštenec | 30100194 | 81,90 € | 28.03.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
4524000277 | Inzercia pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FPD Media a.s. | 47237601 | 117,60 € | 28.03.2024 | 16.04.2024 | Objednávka | ||||||
4524000278 | Prekladateľské služby pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | lexman.online s.r.o. | 51969980 | 4 800,00 € | 28.03.2024 | 16.04.2024 | Objednávka | ||||||
4524000296 | Propagačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LM reklama s r.o. | 46675477 | 432,00 € | 28.03.2024 | 26.04.2024 | Objednávka | ||||||
20241003372024 | TRITON Páková rukoväť s kódovým zámkom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 114,72 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241003382024 | výpočtová technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 146,50 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241003412024 | čelný panel HP (Front Bezel) | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 95,04 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241003442024 | pevný disk | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 470,12 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241003462024 | príslušenstvo k serverom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 280,56 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241003482024 | príslušenstvo k serverom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 410,16 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |