Faktúry
Počet záznamov: 85995
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221015592022 | VÚB-platby cez terminál 5/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 37,24 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015602022 | VÚB-platby cez terminál 5/2022 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 6,08 € | 09.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015612022 | VÚB-platby cez terminál 5/2022 ŠD Zobor PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 5,68 € | 09.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015632022 | ZSS Fénix-prax sociálna práca 1.polrok 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FÉNIX- Zariadenie | 00596825 | 31,89 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015642022 | Centrum pre -prax soc. práca 1.polrok 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum pre rodinu, o.z. | 37860411 | 127,56 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015652022 | ZSS V Kaštiel-prax soc. práca 1.polrok 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSS V Kaštieli | 00357995 | 95,67 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015662022 | ZSS Kreatív-prax soc. práca 1.polrok 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KREATÍV | 00351792 | 297,64 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015672022 | Mesto NR-prax soc. práca 1.polrok 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 159,45 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015682022 | OLÚP P.Hora-prax soc. práca 1.polrok 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PREDNÁ HORA, OLÚP | 37954920 | 159,45 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015692022 | Nelegál-prax soc. práca 1.polrok 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nelegál, o.z. | 36107824 | 191,34 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015702022 | SŠ internátna-prax soc. práca 1.polrok 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola internátna | 00162868 | 318,90 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015712022 | ZSS Svetlo -prax soc. práca 1.polrok 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSS Svetlo Olichov | 00351784 | 584,65 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015722022 | Budúcnosť-prax soc. práca 1.polrok 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BUDÚCNOSŤ - n.o. Nitra | 42052581 | 31,89 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015732022 | Úsmev ako dar-prax soc. práca 1.polrok 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločnosť priateľov detí | 17316537 | 180,71 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015742022 | Komun.cent.Me-prax soc. práca 1.polrok 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Komunitné Centrum Menšín | 37826361 | 42,52 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015752022 | Diecézna char-prax soc. práca 1.polrok 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Diecézna charita | 35602406 | 31,89 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015762022 | Združen.Storm-prax soc. práca 1.polrok 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Združenie STORM | 37868314 | 63,78 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015772022 | Centr.Slniečk-prax soc. práca 1.polrok 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum Slniečko n.o | 36096555 | 31,89 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015782022 | Jeseň života-prax soc. práca 1.polrok 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JESEŇ ŽIVOTA - Zariadenie | 42119383 | 31,89 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015882022 | VÚB-platby cez terminál 5/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 8,16 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015572022 | Tribeč-prelep textov orient.systému UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Tribeč s.r.o. | 47345438 | 207,44 € | 09.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
20221016152022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 323,00 € | 09.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
20221016202022 | EkoTechnika-vrták do ílu,tyč,rukoväť | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EkoTechnika s.r.o. | 25147501 | 756,00 € | 09.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
20221016212022 | EkoTechnika-súprava žliabkových vrtákov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EkoTechnika s.r.o. | 25147501 | 731,00 € | 09.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
20221016242022 | REVIS-SERVIS-laminátor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 56,40 € | 09.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
20221016402022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 6 672,00 € | 09.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
20221016412022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 320,00 € | 09.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
20221016432022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 67,68 € | 09.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
20221016442022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 33,60 € | 09.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
20221020362022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 881,36 € | 09.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra |