Faktúry
Počet záznamov: 85995
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221016532022 | Slovenská pošta-poštovné 5/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 9 633,14 € | 14.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
20221016542022 | MDPI-Petrikovičová a kolektív publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 2 179,99 € | 14.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
20221016562022 | IOS Press-Magdin publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IOS Press | 220,00 € | 14.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | ||||||
20221016382022 | Výskumný ústav dets.psychol.-Mojtová seminá | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Výskumný ústav detskej psychológie | 00681385 | 124,50 € | 14.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
20221016512022 | TRACO COMPUTERS-Adobe Stock, Adobe CC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 687,12 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
20221016552022 | Univerzita J.A.Komenského-publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Jana Amose Komenského | 46358978 | 1 553,15 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
20221019452022 | MERCK-spectroquant | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 1 554,00 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015792022 | Corado-odborná prehl.EZS 6/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 462,00 € | 13.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
20221015902022 | SPP-vyučt.plynu 5/2022 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 3 975,49 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015932022 | SPP-vyučt.plynu 5/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 3 918,20 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015982022 | SPP-vyučt.plynu 5/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 3 168,83 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
20221016052022 | I&P Slovakia-ubyt., občerstvenie a prenájom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | I and P Slovakia a.s. | 36711951 | 2 885,00 € | 13.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015282022 | Tandem-zab.seminárov a hodnotenia študentov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Tandem, n.o. | 42166675 | 320,00 € | 13.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
20221015912022 | SPP-vyučt.plynu 5/2022 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 2 750,27 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015922022 | SPP-vyučt.plynu 5/2022 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 966,37 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
20221016012022 | UKF UJ-občerstvenie pracovné stretnutie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 184,60 € | 13.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
20221016022022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 5/2022 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 306,67 € | 13.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
20221016062022 | Corado-Soat-ochrana objektov 5/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 734,40 € | 13.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
20221016042022 | Wasco-pranie a čistenie talárov 5/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 322,19 € | 13.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
20221016122022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 5/2022 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 13 393,30 € | 13.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
20221016172022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 5/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 308,48 € | 13.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
20221016392022 | AUTOCONT-MacBook | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 143,61 € | 13.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
20221016502022 | SLOVBOOKS-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovbooks | 46643532 | 497,32 € | 13.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
20221015812022 | Viac ako učenie-Malinarič,Ondruška konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VIAC AKO UČENIE | 42365791 | 560,00 € | 10.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015822022 | Viac ako učenie-Al-Shantir+6 konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VIAC AKO UČENIE | 42365791 | 1 960,00 € | 10.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015832022 | CEEC-TAC-Csáki konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CEEC-TAC | 28174104 | 380,00 € | 10.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015842022 | Komunita litovských pútnikov-Grežo+2 konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Community of Lithuanian Polgrims | 300046634 | 550,00 € | 10.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20221015862022 | Trockbau-DJ kult.podujatie Zobor students | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Trockbau s.r.o. | 52121364 | 500,00 € | 10.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
20221016192022 | ExNet-mesačná kontrola EPS 5/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
20221016222022 | ExNet-mesačná kontrola EPS 5/2022 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra |