Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 130674

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251003972025 TSV PAPIER - kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 289,78 € 12.03.2025 02.04.2025 Faktúra
20251003982025 TSV PAPIER - kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 129,15 € 12.03.2025 02.04.2025 Faktúra
20251003992025 TSV PAPIER - kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 174,97 € 12.03.2025 02.04.2025 Faktúra
20251004002025 TSV PAPIER - kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 49,57 € 12.03.2025 02.04.2025 Faktúra
20251004012025 A.T.S.-oprava autom.dverí ŠD Slančíkovej Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 A.T.S.spol s r.o. 31439039 160,20 € 12.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251004042025 Slovenská pošta-poštovné 2/2025 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVENSKÁ POŠTA 36631124 3 722,70 € 12.03.2025 02.04.2025 Faktúra
20251003862025 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 79,15 € 12.03.2025 11.04.2025 Faktúra
20251003962025 TSV PAPIER - kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 77,49 € 12.03.2025 11.04.2025 Faktúra
20251004062025 BANCHEM - čistiace potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 BANCHEM 36227901 5 147,64 € 12.03.2025 11.04.2025 Faktúra
20251003602025 KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KNÍHKUPECTVO VIERA 43909680 65,21 € 11.03.2025 27.03.2025 Faktúra
20251003612025 KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KNÍHKUPECTVO VIERA 43909680 76,40 € 11.03.2025 27.03.2025 Faktúra
20251003622025 KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KNÍHKUPECTVO VIERA 43909680 88,42 € 11.03.2025 27.03.2025 Faktúra
20251003632025 KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KNÍHKUPECTVO VIERA 43909680 589,00 € 11.03.2025 27.03.2025 Faktúra
20251003642025 KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KNÍHKUPECTVO VIERA 43909680 713,20 € 11.03.2025 27.03.2025 Faktúra
20251003682025 HK Nitra-služby spojené so správou 2/2025 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 HK Nitra, s.r.o. 48178802 799,50 € 11.03.2025 28.03.2025 Faktúra
20251003722025 VŠZaSP-Petrovič-publikovanie v časopise CSW Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Vysoká škola zdravotníctva 31821979 1 000,00 € 11.03.2025 28.03.2025 Faktúra
20251003732025 VŠZaSP-Jenisová-publikovanie v časopise CSW Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Vysoká škola zdravotníctva 31821979 450,00 € 11.03.2025 28.03.2025 Faktúra
20251003852025 Asoc.vzdel.v soc.práci-členské r.2025 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Asociácia vzdelávateľov v sociálnej 37846591 200,00 € 11.03.2025 28.03.2025 Faktúra
20251003672025 HK Nitra-prenájom ľadovej plochy 2/2025 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 HK Nitra, s.r.o. 48178802 461,25 € 11.03.2025 01.04.2025 Faktúra
20251003792025 Copernicus -Vojtek,Vojteková konfer.poplato Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Copernicus Gesellchaft 1 050,00 € 11.03.2025 01.04.2025 Faktúra