Faktúry
Počet záznamov: 4030
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231004342023 | 101079 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IRISCOM, s.r.o. | 47384361 | 240,00 € | 14.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
20231004002023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 231,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231003992023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 132,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231003982023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 128,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231003972023 | 100045 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kombit- Alarm spol. s.r.o. | 31420095 | 1 677,31 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231004132023 | 200111 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Soproni Egyetem | 180,00 € | 09.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231003962023 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 1 009,00 € | 09.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231003942023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 2 043,84 € | 09.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231003852023 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 09.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231003842023 | 101076 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Základná škola s materskou školou | 50005723 | 40,96 € | 09.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231003812023 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 840,00 € | 09.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231004192023 | 100309 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mestské kultúrne stredisko | 00059994 | 250,00 € | 09.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
20231003912023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 386,84 € | 08.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231003892023 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 30,00 € | 08.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231003782023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 302,72 € | 08.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
20231004022023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 9 864,77 € | 08.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
20231004172023 | 200111 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Soproni Egyetem | 180,00 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231003902023 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 146,00 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231003872023 | 100814 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | R-MAX 1, a.s. | 44503121 | 140,80 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231003832023 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 11,12 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231003802023 | 101075 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Palčíková Katarína - FORTUNA | 14379201 | 260,00 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231004162023 | 200111 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Soproni Egyetem | 180,00 € | 06.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231004152023 | 200111 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Soproni Egyetem | 180,00 € | 06.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231003952023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 109,20 € | 06.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231003882023 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 218,03 € | 06.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231004412023 | 101080 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Igor Rybnikár | 43577652 | 567,00 € | 05.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
20231004142023 | 200111 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Soproni Egyetem | 180,00 € | 05.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231004042023 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 849,01 € | 05.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231003922023 | 200074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MOL Česká republika, s.r.o. | 49450301 | 34,15 € | 05.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231003692023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 112,98 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra |