Faktúry
Počet záznamov: 4030
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211001462021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 135,20 € | 26.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001452021 | 200093 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | INSET spol. s.r.o. | 16191072 | 280,00 € | 26.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001442021 | 100937 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Soft-Tech s.r.o. | 45917272 | 22,98 € | 26.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001432021 | 200092 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COMP´S spol. s.r.o. | 46709576 | 69,14 € | 26.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001482021 | 100199 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TRIBUN EU s.r.o. SK | 27662101 | 2 200,00 € | 25.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001472021 | 100199 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TRIBUN EU s.r.o. SK | 27662101 | 800,00 € | 25.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001422021 | 100933 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Telekes Jozef - Folplast | 17723710 | 225,00 € | 25.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001372021 | 100342 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 210,20 € | 25.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001382021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 25.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001592021 | 200094 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gyurik Műanyag Kft. | 955,34 € | 24.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211001402021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,14 € | 24.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001352021 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 424,60 € | 23.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001332021 | 100396 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 9,54 € | 23.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001312021 | 100935 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SIAD Slovakia spol. s.r.o. | 35746343 | 102,70 € | 23.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001302021 | 100934 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Respilonshop.sk | 50007637 | 107,33 € | 23.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001362021 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 856,80 € | 23.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001412021 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 435,85 € | 23.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001342021 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 596,20 € | 23.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001322021 | 100722 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 534,00 € | 23.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001292021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 38,51 € | 22.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001282021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 30,00 € | 19.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001252021 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 40,00 € | 15.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001242021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,32 € | 15.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001262021 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 2 388,00 € | 15.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001232021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 896,00 € | 12.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001212021 | 100905 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING T, spol. s.r.o. | 36827096 | 800,00 € | 11.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001202021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 97,68 € | 10.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001192021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 10.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001182021 | 100882 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 10.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001172021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 191,41 € | 10.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra |