Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221005252022 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 619,80 € | 13.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005242022 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 2 462,82 € | 13.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005372022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 296,64 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005302022 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 7 199,56 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005272022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005222022 | 100833 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 2 538,42 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005212022 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 3 145,00 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005202022 | 101013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 80,35 € | 12.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
20221005312022 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 93,00 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005412022 | 100459 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 620,00 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005382022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 156,47 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005352022 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 334,25 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005282022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 266,76 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005232022 | 100587 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005262022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 508,20 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005322022 | 100478 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suxess Media s.r.o. | 36808059 | 320,00 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005402022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 356,40 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005422022 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 1 853,28 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005392022 | 100345 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005162022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 365,93 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra |