Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231008222023 | 200093 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | INSET spol. s.r.o. | 16191072 | 98,26 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008152023 | 101086 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. | 36699594 | 39,43 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008062023 | 100829 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 88,86 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008042023 | 101072 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Commixtim, s.r.o. | 52404439 | 800,00 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008032023 | 100880 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | WADO Digital s.r.o. | 44874006 | 2 658,00 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008022023 | 100880 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | WADO Digital s.r.o. | 44874006 | 3 060,00 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007982023 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 93,17 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007972023 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 127,50 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008482023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 855,71 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008472023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 888,24 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008192023 | 100707 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 1 385,84 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008162023 | 100459 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 2 850,26 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008132023 | 100664 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Natur Products - Németh s.r.o. | 36539554 | 2 500,00 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008012023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 180,00 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007992023 | 100248 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fisher Slovakia spol. s.r.o. | 36483095 | 194,28 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007942023 | 100137 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 30,00 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008182023 | 100583 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIMALux s.r.o. | 45973172 | 744,00 € | 02.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008172023 | 100583 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIMALux s.r.o. | 45973172 | 8 290,80 € | 02.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008502023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 889,05 € | 01.12.2023 | 27.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008492023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 3 233,29 € | 01.12.2023 | 27.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |