Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57929
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241009682024 | Stravné Ekupóny TF 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 483,32 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
20241009662024 | Servis výťah.II.Q.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 162,06 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
4500027966 | Podložka pod myš | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 8 019,60 € | 01.07.2024 | 28.07.2024 | Objednávka | |||||
4500027969 | Publikovanie článku v časopise | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MUDr.Peter Kružliak,MBA | 04805551 | 390,00 € | 01.07.2024 | 28.07.2024 | Objednávka | |||||
20241010042024 | prevádzkovanie trafostanice 1.polr.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 482,86 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
20241010492024 | Ozvučenie miestností na promóciách. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ENTERTAINMENT MEDIA, s.r.o. | 47053925 | 200,00 € | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
20241009892024 | poistné na ZPC 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 54,15 € | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
20241010232024 | vypoctova technika | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 2 293,20 € | 01.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241009782024 | prevádzka kotolne I.Q 24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 5 562,00 € | 01.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | |||
20241010572024 | popl.za vyj.k exist.TKZ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 € | 01.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | |||
4500027997 | elektrina-fakulty, RTU, Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 13 440,00 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Objednávka | |||||
4500027998 | Výkopové práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | THF s.r.o. | 55295941 | 738,00 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Objednávka | |||||
20241009402024 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Malé centrum | 13961462 | 392,30 € | 01.07.2024 | 07.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | |||
4500028250 | spotreba vody 07-09/24 pav. KaLDvoFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 121,76 € | 01.07.2024 | 25.10.2024 | Objednávka | |||||
4500027803 | Nákup publikácie Zobor a okolie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | youRvision GROUP s.r.o. | 52899772 | 41,50 € | 28.06.2024 | 07.06.2024 | Objednávka | |||||
4500027901 | Validácia a kontrola mikroskopov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Juraj Táčovský - ELCHEM | 35172444 | 782,00 € | 28.06.2024 | 02.07.2024 | Objednávka | |||||
4500027907 | Tlač monografie Právno-hist.trendy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nakladatelství Leges, s.r.o. | 28257553 | 2 460,00 € | 28.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Objednávka | |||
20241009572024 | stavebné fólie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Woodcote group a.s. | 31364951 | 44,53 € | 28.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
20241009812024 | Pramen.voda,Pohár.plastový. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 54,60 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20241009652024 | elektromateriál 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 289,44 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra |