Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57904
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500028003 | Kombinovaná chladnička Gorenje RK418DPW4 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FAST PLUS, spol.s.r.o. | 35712783 | 416,99 € | 09.08.2024 | 13.08.2024 | Objednávka | |||||
4500028004 | obkektív Nikon Z 400 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stolp Foto Markt | 29 668,90 € | 09.08.2024 | 13.08.2024 | Objednávka | ||||||
4500027999 | Taška + potlač | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 228,00 € | 09.08.2024 | 25.08.2024 | Objednávka | |||||
20241012022024 | vykopove prace Vega Danova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | THF s.r.o. | 55295941 | 738,00 € | 09.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
4500027996 | Upgrade na v. 4.4 a úprava graf. motívu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PC HELP systems, s.r.o. | 44367970 | 1 998,00 € | 08.08.2024 | 12.08.2024 | Objednávka | |||||
4500028012 | konferenčný poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SlovakEdu, o.z. | 42118735 | 180,00 € | 08.08.2024 | 18.08.2024 | Objednávka | |||||
20241012062024 | 07/24 ŠD teplo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 841,61 € | 08.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | ||||
20241011932024 | ochrana objektu PDF 7/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 298,92 € | 08.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
20241011942024 | údržba a podpo.MAIS 7/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 180,26 € | 08.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
20241012032024 | tel. služby PF 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 08.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
20241012042024 | telef.služby TYPI 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 08.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
20241012082024 | oprava kamer.systému | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LUKA Group SK s.r.o. | 54554691 | 67,56 € | 08.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
20241012052024 | teplo 07/24 TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 90,49 € | 08.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
20241012222024 | licenčné popl.07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 08.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
20241011952024 | elek.oprava fa FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 313,24 € | 08.08.2024 | 04.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
20241011962024 | elek.oprava fa Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 235,69 € | 08.08.2024 | 04.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
20241011972024 | elek.oprava fa Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 82,26 € | 08.08.2024 | 04.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
20241011982024 | elek.oprava fa Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 20,59 € | 08.08.2024 | 04.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
20241011992024 | elek.oprava fa PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 818,61 € | 08.08.2024 | 04.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
20241012002024 | elek.oprava fa RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 1 448,20 € | 08.08.2024 | 04.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra |