Faktúry
Počet záznamov: 31149
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201002812020 | FG-056 tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 759,12 € | 24.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201003082020 | zásobník na mydlo a náplň | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 264,12 € | 24.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | ||||||
20201002632020 | FG-061,plyny kyslík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 72,36 € | 23.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201002772020 | nájom nebytových priestorov 3/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PARI, s.r.o. | 36332551 | 1 601,55 € | 23.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201002792020 | predplatné na rok 2020 UK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 28,00 € | 23.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201002942020 | dodávka tepla FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 349,60 € | 23.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201002952020 | dodávka tepla FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 1 627,07 € | 23.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201002582020 | strava študenti 2/2020 FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Miroslav POJEZDAL | 51293013 | 177,60 € | 19.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201002662020 | FG-042, kanc.potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 100,80 € | 19.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201002672020 | FG-042, kanc.potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 529,92 € | 19.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201002762020 | inzercia v novinách | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 120,00 € | 19.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201002782020 | FG-065,publikácia článku,B.Hruška | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Springer Nature Customer Service Ce | 2 570,00 € | 19.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||||
20201002802020 | článok na web stránkach | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REFRESHER, s.r.o. | 46930582 | 2 398,80 € | 19.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201002872020 | konzultačná činnosť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 205,20 € | 19.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201002912020 | vodné a stočné RB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 727,22 € | 19.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201002922020 | vodné a stočné RB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 405,47 € | 19.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201002932020 | vodné a stočné FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 342,85 € | 19.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201003002020 | optický valec do tlačiarne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DD21, s.r.o. | 43818030 | 100,20 € | 19.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201003182020 | vodné a stočné Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 1 519,85 € | 19.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | ||||||
20201003222020 | tonery FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 462,00 € | 19.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
20201002542020 | el.energia FB,FSE4V,FŠT,vyúčtovanie 2/20 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 1 993,38 € | 13.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201002552020 | el.energia FPT vyúčtovanie za 2/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 57,66 € | 13.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201002562020 | ubytovanie študenti 2/20 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 490,00 € | 13.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201002572020 | ubytovanie študenti 2/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 329,00 € | 13.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201002712020 | výmena gumennej rohože | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Araver, a.s. Trenčín | 00679291 | 35,56 € | 13.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201002722020 | Zásobník na penové mydlo,náplň | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 147,12 € | 13.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201002842020 | refundácia cp | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémia ozbrojených síl | 37910337 | 22,40 € | 13.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201003032020 | kontrola a revízia protipožiar.vybavenia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 2 191,20 € | 13.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | ||||||
20201002752020 | repasovaný toner EO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 36,00 € | 12.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
20201003452020 | poštovné 2/20 dobropis k fa 9001300910 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 6,96 € | 12.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra |