Všetky dokumenty
Počet záznamov: 48423
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231017722023 | poist.technol.vybavenie KC 13.10.-31.12.202 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 1 210,73 € | 21.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | ||||||
20231017792023 | daň.doklad k ZF 7701000114 konf.- Šmihula | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 240,00 € | 21.11.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||||
20231017862023 | FG-349 Servis XRF spektrometra | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Měřicí technika Morava, s.r.o. | 29316715 | 1 770,00 € | 21.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||||
20231017942023 | FG-290 chemikálie 6.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 106,94 € | 21.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||||
20231018152023 | FG-368 Argón 4.8 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 401,28 € | 21.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | ||||||
20231019192023 | DD k ZF 7701000173 Ubyt.Gaudeamus Brno | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Quality Hotel Brno | 47116757 | 2 329,38 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | Riaditeľka | Faktúra | ||||
4500028010 | Kvapalný dusík 50 L dewar | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 156,00 € | 21.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | ||||||
4500028013 | Dusík kvapalný 32 L DEWAR | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 76,80 € | 21.11.2023 | 15.12.2023 | Objednávka | ||||||
4500027939 | Toner HP CE 410X | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 21,60 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Objednávka | ||||||
4500027941 | Toner HP W2030 black | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 872,96 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Objednávka | ||||||
4500027942 | Chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Thermo Fisher Diagnostics CZ s.r.o. | 27754146 | 329,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Objednávka | ||||||
4500027943 | Toner HP 135X (W1350X) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 74,16 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Objednávka | ||||||
4500027947 | Pretavenie PtRh kelímka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Michal Střelka | 03063712 | 1 048,06 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Objednávka | ||||||
4500027949 | Tlač publikácie č. 1 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 931,70 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Objednávka | ||||||
4500027951 | Preklad slovenskej publikácie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Terézia Tarim Bartová - TA&BA | 50641441 | 1 425,50 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Objednávka | ||||||
4500027953 | Úprava webu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lukáš Bachleda - LavaDESIGN | 52177874 | 285,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Objednávka | ||||||
20231017482023 | vyúčt./ZF7701000094 konf.popl.Ďurišová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elektrotechnický ústav SAV | 00598429 | 200,00 € | 20.11.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||||
20231017632023 | vyúčt./FZ7701000117 vlož.A.Prnová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Central and Eastern European | 330,00 € | 20.11.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||||
20231017642023 | vyúčt./ZF7701000162 Výstava Gaudeamus-vjazd | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 354,77 € | 20.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | ||||||
20231017652023 | vyúčt./ZF7701000162 Výstava Gaudeamus-služ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 3 619,33 € | 20.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |