Faktúry
Počet záznamov: 87957
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241034722024 | elektrina 08/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 527,78 € | 16.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034732024 | elektrina 08/2024 ŠD - D | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 426,62 € | 16.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034742024 | elektrina 08/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 334,07 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034752024 | elektrina 08/2024 SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 221,26 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034762024 | Letenky | Technická univerzita vo Zvolene | pelicantravel.com s. r . o. | 35897821 | 1 890,74 € | 16.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034772024 | Orange 24.08.-23.09.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 100,02 € | 16.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034782024 | Orange 24.08.-23.09.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 16.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034792024 | Orange 24.08.-23.09.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,50 € | 16.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034802024 | Orange 24.08.-23.09.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 16.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034812024 | Orange 24.08.-23.09.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,40 € | 16.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034822024 | Orange 24.08.-23.09.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,65 € | 16.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034832024 | Orange 24.08.-23.09.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 16.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034842024 | poštové služby 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 2 103,10 € | 16.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034552024 | spotrebný materiál do laboratória | Technická univerzita vo Zvolene | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 1 667,75 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034672024 | Tepovanie sedačky a kobercov sekr.R TU | Technická univerzita vo Zvolene | H.A.N.T, s.r.o. | 51170159 | 312,00 € | 16.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034232024 | Jazyková korektúra Stašiov | Technická univerzita vo Zvolene | AJE - American Journal Experts | 210,89 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||||
20241034242024 | Tlač Prezent System Roll-Up š. 85 cm | Technická univerzita vo Zvolene | PROMO DESIGN , s.r.o | 36645028 | 94,80 € | 13.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034272024 | ťažbové služby 08/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Dušan Cerovský | 43564755 | 9 797,47 € | 13.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034292024 | prav. platba SMREMCSMART2X 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034302024 | prenos dát na 1 ks PPK 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 22,61 € | 13.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034312024 | zneškodnenie odpadu zo stavieb a demolácií | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 569,58 € | 13.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034322024 | mikroCT sken vzoriek jaseň.dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Ústav vied o Zemi SAV v.v.i. | 00586943 | 450,00 € | 13.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034332024 | spoj.mat. na mech.dieľňu | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 164,23 € | 13.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034342024 | mimoriadny vývoz - obaly z papiera 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 144,00 € | 13.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034352024 | odvoz bioodpadu 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 108,00 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034362024 | paušálny poplatok 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 454,70 € | 13.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034372024 | filtre,riedilo,dexoll,varta,dynamax | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 554,08 € | 13.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034382024 | prav. platba SMREMCSMART2X 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034392024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241034432024 | vložné jazyk. kurz Špilák,Kmeťová,Ridzoňová | Technická univerzita vo Zvolene | ENGLISH MATTERS S.L. | 1 860,00 € | 13.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra |