Faktúry
Počet záznamov: 89388
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241032132024 | Orange 24.08.-23.09.2024 Strelcová internet | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,60 € | 27.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241032142024 | Orange 24.08.-23.09.2024 U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,99 € | 27.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241032152024 | Orange 24.08.-23.09.2024 Selecký | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,40 € | 27.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241032162024 | Orange 24.08.-23.09.2024 Štímeľová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,48 € | 27.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241032172024 | Orange 24.08.-23.09.2024 KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,00 € | 27.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241032212024 | Odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zar. | Technická univerzita vo Zvolene | František Kušpál | 10993797 | 426,00 € | 27.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241031912024 | Galaxy Metallic vanila 250g 700x1000mm | Technická univerzita vo Zvolene | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 598,16 € | 26.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
20241031922024 | Podložka pod nohy | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 22,86 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20241031932024 | Úradné skúšky vyhradených technických zar. | Technická univerzita vo Zvolene | AJUVA Š + S s.r.o. | 36636886 | 7 516,80 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20241031942024 | MT Štefanides TU, Havran VŠLP, Kamiač VŠLP | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,00 € | 26.08.2024 | 14.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20241031952024 | Nože do zrovnávacej frézy 228H520353 | Technická univerzita vo Zvolene | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 43,94 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20241031622024 | Kópia článku zo zahr. knižnice (MMVS) | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 9,57 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
20241031632024 | poštové služby 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 9,70 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
20241031642024 | poštové služby 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 14,50 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
20241031652024 | poštové služby 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 21,60 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
20241031662024 | poštové služby 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 12,00 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
20241031682024 | Uživanie systému ARL 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | COSMOTRON SLOVAKIA | 36232513 | 1 056,00 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
20241031732024 | Dodanie a montáž látkových roliet | Technická univerzita vo Zvolene | Centrum okien s.r.o. | 54794048 | 271,40 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
20241031672024 | Dodávka a montáž klimatizácie v bloku B, | Technická univerzita vo Zvolene | PROFI KLIMATIZÁCIA, s. r. o. | 53292391 | 135 916,00 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
20241031702024 | Bateria- kosačka John DEER | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 67,32 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
20241031712024 | vodoinštalačný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 303,20 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
20241031742024 | Odborná prehliadka tlak. zariadení | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Ján Úradník | 22719091 | 221,00 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
20241031752024 | Stavebné opravy v miestnosti č. E - 106 | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 11 222,62 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
20241031762024 | Stavebné opravy v miestnosti č. E - 120 | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 11 117,49 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
20241031772024 | Stavebné opravy v miestnosti č. B - 426 | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 7 236,86 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
20241031822024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 363,12 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
20241031832024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 508,20 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
20241031842024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 290,88 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
20241031852024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 576,03 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
20241031872024 | hadica na ZV600EB | Technická univerzita vo Zvolene | Hydraflex Slovakia s.r.o. | 36699420 | 93,36 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra |