Faktúry
Počet záznamov: 73130
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241015632024 | keramická trubica | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fronius Slovensko s.r.o. | 36278025 | 26,89 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015642024 | účastn.popl.-L.Jurčaga | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Univerzita veterinárskeho lekárstva | 00397474 | 180,00 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015662024 | obkektív | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FaxCopy Pro s r.o. | 47076178 | 1 510,20 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015672024 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Ľudovít Ligač - KSM | 180,49 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||||
20241015682024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spojená škola | 00161365 | 300,40 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015712024 | propag.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 1 099,08 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015732024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Clainn, s.r.o. | 46017186 | 447,10 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015742024 | oceľové plechy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gukom, spol. s.r.o | 31447139 | 443,84 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015752024 | elektromater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Holý | 54224853 | 1 290,06 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015762024 | ubytovanie-výj.zas. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kvety Tatry Slovensko s.r.o. | 36488984 | 700,00 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015772024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 507,60 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015782024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 13,50 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||||
20241015792024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 31,50 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||||
20241015802024 | ostrenie fréz | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MASAM,s.r.o. | 36544566 | 70,01 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015812024 | conf.popl.-Lenka Lackoova | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EUROPEAN CONSORTIUM FOR | 450,00 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||||
20241015652024 | rekl.textil,prop.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 1 191,18 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
20241015702024 | ubytovanie-Šedík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 281,20 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
20241015722024 | kontajnery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MEVA-SK s r.o. | 31681051 | 635,04 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
20241015292024 | poradenská činnosť-4/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jaroslava Lesayová | 34303243 | 1 200,00 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015302024 | catering na bask.zápase | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Success food s. r. o. | 52697312 | 468,00 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015312024 | opravná fa-vodné, stočné-ŠD Pribina | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 173,46 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015362024 | pranie a pren.rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 50,02 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015372024 | pranie a pren.rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 59,52 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015382024 | PHM-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 869,93 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015392024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gabriela Záhorská | 52699081 | 427,00 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015402024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ľuboš Bojda | 55875076 | 197,40 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015412024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ľuboš Bojda | 55875076 | 813,60 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015422024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ľuboš Bojda | 55875076 | 336,80 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015432024 | dopravné FS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AKARA, s.r.o. | 36540943 | 475,20 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241015442024 | ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 342,40 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra |