Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500006628 | Dezinsekcia intenátu proti plošticiam | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 2 100,00 € | 02.04.2024 | 06.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500006640 | YAMAHA digital mixing console | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 2 207,80 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20241001702024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 8,82 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
20241001712024 | Svetelný pult grandMA3 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 11 995,56 € | 02.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
20241001822024 | YAMAHA Digital mixing console | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 2 207,80 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
20241001692024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 234,35 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
20241001682024 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 448,43 € | 31.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
20241001672024 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 143,40 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
4500006627 | Ladenie a oprava klavírov 8 ks | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 538,00 € | 27.03.2024 | 31.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20241001622024 | Materiál na Workshop | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 483,59 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
20241001632024 | Keramický materiál na Workshop | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PECE s.r.o. | 36618233 | 340,30 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
20241001652024 | Výroba parkovacej tabuľky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ABC MEDIA s.r.o. | 36031551 | 10,00 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
20241001662024 | Ladenie a oprava klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 538,00 € | 27.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
4500006625 | Keramické materiály a pomôcky podľa príl | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PECE s.r.o. | 36618233 | 340,30 € | 26.03.2024 | 30.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500006632 | Materiál IT - USB, káble | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 63,59 € | 26.03.2024 | 08.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500006624 | Skartácia dokumentov z registr.strediska | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OZO-RECYCLING s.r.o. | 36399765 | 276,00 € | 25.03.2024 | 29.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20241001612024 | Tlačiareň LaserJet Pro/MFP 4102 fdn | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 264,00 € | 25.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
20241001642024 | Oprava výťahu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 230,40 € | 25.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
4500006622 | Tlaciaren HP LaserJet Pro MFP 4102fdn | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 264,00 € | 22.03.2024 | 26.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500006623 | Výmena akumulátora Citroen C5 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 279,98 € | 22.03.2024 | 29.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |