Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17985
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007372024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 121,43 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007382024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 445,57 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007422024 | Tlač propagačných materiálov ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 500,00 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007642024 | Nastavenie núdz.komunkácie z kabíny výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFT SERVIS Levices.r.o. | 48327964 | 60,00 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007392024 | Redakcia propagačných materiálov ARTORIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Michal Ditte | 56053916 | 400,00 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007402024 | Grafické spracov. vizuálnych prvkov ARTORIU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Michal Ditte | 56053916 | 207,00 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007412024 | Tlač propagačných materiálov ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 418,94 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007442024 | Organiz. tech. zabezp. festivalu ARTORIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.Marek Štrajánek | 55149316 | 250,00 € | 06.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007452024 | Prenájom techniky ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Pôtoň | 36109185 | 80,00 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007262024 | Poistenie zodp. za škodu BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Komunálna poisťovňa a.s | 31595545 | 176,10 € | 06.11.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 4500006990 | Spotrebný materiál podla nabídky NV24232 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JM partners.CZ, s.r.o. | 26134900 | 120,50 € | 05.11.2024 | 09.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006989 | Keramické materiály | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PECE s.r.o. | 36618233 | 400,40 € | 05.11.2024 | 09.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006988 | Titan zinok + strihanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KJG a.s. | 31439951 | 705,84 € | 05.11.2024 | 09.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006987 | 36 ks LED reflektorov podľa CP 2400210 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SLOS s.r.o. | 36644749 | 2 784,24 € | 05.11.2024 | 09.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007034 | Vstup do areálu Veľtrh Gaudeamus | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MP-SOFT a.s. | 44014040 | 91,86 € | 05.11.2024 | 17.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241007212024 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 110,00 € | 05.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007232024 | Porez guľatiny - katedra sochárstva | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LB - DREVEX s.r.o. | 36646873 | 653,04 € | 05.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007252024 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007222024 | Materiál na zabezp vyučov.procesu-pojivo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAND TEAM s.r.o. | 25340441 | 316,00 € | 05.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007242024 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 871,76 € | 05.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra |