Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17315
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171006532017 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 8,76 € | 23.11.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
20171006582017 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 67,50 € | 23.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
20171006492017 | Materiál pre projekt Odlievanie mostov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Branko Magdolen | 36750531 | 718,45 € | 22.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
20171006522017 | Správa webovej stránky FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Michal Lopejský - L soft | 47064510 | 80,00 € | 22.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
20171006512017 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 23,50 € | 22.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
20171006542017 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 380,46 € | 22.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
20171006502017 | 20.výročie - Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 84,00 € | 22.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
4500003951 | Čitateľské preukazy 20.výročie AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRODIS s.r.o. | 36176061 | 465,60 € | 21.11.2017 | 25.11.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500003952 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 89,30 € | 21.11.2017 | 25.11.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500003953 | Kancelárske stoličky Taurus šedá | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PANAMA - KUCHYNE s.r.o. | 46353950 | 198,96 € | 21.11.2017 | 25.11.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500003954 | zimné pneumatiky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTONOVO a.s. | 35796693 | 520,00 € | 21.11.2017 | 25.11.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500003955 | Obed pre kolégium rektora | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 92,40 € | 21.11.2017 | 25.11.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500003956 | Obedy pre správnu radu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 123,20 € | 21.11.2017 | 25.11.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500003957 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 154,36 € | 21.11.2017 | 25.11.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
20171006462017 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 89,30 € | 21.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
20171006422017 | 20.výročie - preprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZUTO - BUS s.r.o. | 47593393 | 120,00 € | 21.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
20171006432017 | Materiál k projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB-Technik s.r.o. | 36632511 | 77,84 € | 21.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
20171006442017 | Materiál k projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LB - DREVEX s.r.o. | 36646873 | 103,50 € | 21.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
20171006452017 | 20.výročie - výroba plastových kariet | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRODIS s.r.o. | 36176061 | 465,60 € | 21.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
20171006472017 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 92,40 € | 21.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra |