Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17241
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500006381 | Kľúče rady 1545 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Marián Moravčík - PROFIL | 17805872 | 244,00 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20231004962023 | Válendy pružinové | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 1 960,20 € | 28.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
20231004972023 | Ofsetové tlačiarenske farby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BELEX s.r.o | 31562329 | 84,00 € | 28.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
20231005002023 | Monitory, PC, kábel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 704,59 € | 28.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
20231005042023 | Poplatok za softvér VIRTUA za 3.Q.2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 119,91 € | 28.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
20231004982023 | Materiál na výučbu - farby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 192,10 € | 28.09.2023 | 27.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
4500006374 | Čistiace a hyg.potreby 9/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 87,10 € | 27.09.2023 | 01.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500006375 | Bosch Universal Level 360 + statív | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 156,90 € | 27.09.2023 | 01.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500006376 | HP LJ MFP/M442dn/MF/laser/A3/LAN/USB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dávid Vorčák | 41964012 | 606,77 € | 27.09.2023 | 01.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500006377 | Petrolej, riedidlo, solvins, olej | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 130,44 € | 27.09.2023 | 01.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500006378 | Ofsetove tlačiarenské farby Belex | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BELEX s.r.o | 31562329 | 84,00 € | 27.09.2023 | 01.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500006379 | PC+2 x monitor + RAM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 704,59 € | 27.09.2023 | 01.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20231004912023 | Outdoorová kamera GoPro HERO12 Black | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 452,65 € | 27.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
20231004942023 | Oprava pódiového systému | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Radovan Gracák | 45911762 | 2 172,00 € | 27.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
20231004952023 | Válendy, stoličky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 1 799,80 € | 27.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
20231004932023 | Čistiace a hygienicke potreby na 09/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 87,10 € | 27.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
4500006371 | Výtvarnícky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 192,05 € | 26.09.2023 | 30.09.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500006372 | Tlač a graf.úprava plagátov a bulletinov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 300,00 € | 26.09.2023 | 30.09.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500006373 | Zapožičanie notového materiálu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 790,00 € | 26.09.2023 | 30.09.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20231004922023 | Tlač a grafická úprava plagátov a bullet. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 300,00 € | 26.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra |