Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17241
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231005132023 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | URIEL s.r.o. | 54667143 | 1 905,48 € | 05.10.2023 | 28.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
20231005142023 | Materiál na výučbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 125,41 € | 05.10.2023 | 31.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
20231005182023 | Blackmagic DaVinci Resolve | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 2 877,00 € | 05.10.2023 | 27.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
4500006385 | Výmena stupačkových ventilov stud.vody | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 3 277,44 € | 04.10.2023 | 08.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500006386 | Železiarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 207,86 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20231005102023 | Materiál na Workshop | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 207,86 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | ||||||
20231005202023 | Elektrická energia za 09/2023 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 083,82 € | 04.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
20231005082023 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.10.2023 | 31.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
20231005092023 | Prenájom výučbového centra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Vysoká škola výtvarných umení | 157805 | 760,00 € | 04.10.2023 | 28.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
4500006383 | Prenájom sály v Podkroví | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenské osvetové stredisko | 35987138 | 300,00 € | 03.10.2023 | 07.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20231005072023 | Náklady na vzdelávací seminár | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | 1115, o.z. | 42019648 | 200,00 € | 03.10.2023 | 28.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
20231005052023 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 682,16 € | 03.10.2023 | 10.11.2023 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
20231004992023 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 945,00 € | 02.10.2023 | 31.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
20231005022023 | Poistenie peňazí a cenín Z36/2010-KV | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 52,50 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
20231005032023 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 1 770,85 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
20231005012023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 469,69 € | 30.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
4500006382 | HP LaserJet Pro MFP 4102dw | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 334,80 € | 29.09.2023 | 03.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500006384 | Organizácia podujatia: vzdel.seminár FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | 1115, o.z. | 42019648 | 200,00 € | 29.09.2023 | 07.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20231005062023 | Servis výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 245,19 € | 29.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
4500006380 | Výklopná váľanda EDO12 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 1 960,20 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |