Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33241
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171009942017 | príkazná zmluva 197/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ladislava Repková | 778068 | 35,00 € | 07.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
20171009952017 | príkazná zmluva 176/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavlína Čierna | 564745 | 35,00 € | 07.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
20171009872017 | príkazná zmluva 282/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Monika Stacho | 730667 | 320,00 € | 07.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
20171009882017 | príkazná zmluva 270/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Rudolf Sikora | 882418 | 20,00 € | 07.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
20171010022017 | príkazná zmluva 151/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dorota Kenderová | 822082 | 35,00 € | 07.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
20171010052017 | príkazná zmluva 201/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aesa Bjork Thorsteinsdottir | 35,00 € | 07.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171010062017 | príkazná zmluva 172/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michal Kačmár | 35,00 € | 07.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171010102017 | príkazná zmluva 183/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Slávka Kirayoglu | 990483 | 35,00 € | 07.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
20171010112017 | príkazná zmluva 174/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Tamara Archlebová | 677652 | 35,00 € | 07.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
20171010042017 | príkazná zmluva 239/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aesa Bjork Thorsteinsdottir | 50,00 € | 07.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171010072017 | príkazná zmluva 189/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Bronislava Žurková Bručkov | 35,00 € | 07.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171010082017 | príkazná zmluva 195/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Martin Mainer, akad. mal. | 35,00 € | 07.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171010092017 | príkazná zmluva 170/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. René Baďura, akad. soch. | 836679 | 35,00 € | 07.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
20171010202017 | el. energia HV+Koceľova 010617-300617 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 759,16 € | 07.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
20171010212017 | el. energia Drotárska 010617-300617 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 2 721,19 € | 07.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
20171010472017 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 07.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
20171010442017 | plyn Drotárska 01062017-30062017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 930,38 € | 07.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
20171010882017 | Bezpečnostná SIM 3 mesiace | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 07.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
20171011222017 | nájomné fľaša oceľová jún 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 138,96 € | 07.07.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
20171009642017 | príkazná zmluva 181/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Katarína Chmelinová | 066782 | 35,00 € | 06.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra |