Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33194
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500008331 | Prenájom priestoru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Blik, s.r.o. | 47595094 | 240,00 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008332 | Papier ŠEDÁK, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 352,80 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
20181010122018 | príkazná zmluva 198/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ľubomír Dubeň | 1 | 126,00 € | 17.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
4500008327 | Servis po 4 rokoch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 454,70 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
20181010102018 | prenájom tlačového zariadenia za 08/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 14.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
20181010112018 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 14.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
20181009972018 | oprava HDD WD Ultra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Quantums Technologies, s.r.o. | 46249621 | 143,59 € | 13.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
20181009982018 | seminár: Odmeňovanie a zaraďovanie zamestna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 198,00 € | 13.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
20181009992018 | školenie: Aktulality v Zákonníku práce-apli | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 148,00 € | 13.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
20181010042018 | prevádzkový poriadok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 120,00 € | 13.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
20181010052018 | oprava Ford Tranzit BA657NE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 627,32 € | 13.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
20181010092018 | terpentínový olej,lanový olej,damarový lak, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 336,00 € | 13.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
20181009962018 | fotenie materiálov na web stránku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Šakový | / | 50,00 € | 13.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
20181010072018 | príkazná zmluva 30/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Miklušičák | 058981 | 500,00 € | 13.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
20181010082018 | Zmluva - ochrana majetku - 10/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 13.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
4500008326 | Canon imageRUNNER ADVANCE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 2 162,40 € | 12.09.2018 | 16.09.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008325 | Ubytovanie s raňajkami pre hosťku: | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fast Money, s.r.o. | 35875763 | 462,00 € | 11.09.2018 | 15.09.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
20181010002018 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 11.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
20181010022018 | plyn Drotárska 01082018-31082018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 792,84 € | 11.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
20181010062018 | vodné, stočné Koceľova 240718-230818 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 82,48 € | 11.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra |