Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33184
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181011032018 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 05.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
20181011072018 | príkazná zmluva 46/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Kučová | 460861 | 200,00 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
20181010992018 | sadra ALMOD-LC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WEBSTAV, s.r.o. | 35792299 | 171,60 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
20181011002018 | toner canon CLI-581 mag, CLI-581 cyan, CLI- | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 37,70 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
20181011012018 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 70,80 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
20181011022018 | letenky pre hosťa: Roman Bezjak | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 146,00 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
20181011042018 | Emulzia ZERO-IN-Univerzal Plus | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 173,16 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
20181011052018 | veľkorozmerná tlač a postprodukcia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 700,00 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
20181011062018 | Zmluva - ochrana majetku - 11/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 05.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
4500008370 | Multi ROLL kot. utierky W2 12R | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hagleitner Hygiene SK Bratislava | 35840790 | 543,67 € | 04.10.2018 | 08.10.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008371 | Prezutie a vyváženie BA-741 SM Kangoo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 475,20 € | 04.10.2018 | 08.10.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
20181010852018 | zrážky HV-18 01092018-30092018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,56 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
20181010862018 | zrážky Drotárska 01092018-30092018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 484,39 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
20181010872018 | zrážky Koceľova 01092018-30092018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 68,57 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
20181010882018 | vodné, stočné Drotárska 200818-190918 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 628,57 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
20181010922018 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010918-300918 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 5 749,32 € | 04.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
20181010932018 | príkazná zmluva 111/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Pavel Jarkovský | 80,00 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | ||||||
20181010962018 | školenie: Veľká novela zákona o verejnom ob | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 04.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
20181010952018 | odvod 2% za autorský honorár M. Šimečka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 5,00 € | 04.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
20181010942018 | autorský honorár 43/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Šimečka | 734507 | 245,00 € | 04.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra |