Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33184
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181012602018 | mobilné telefóny 011018-311018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 164,09 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
20181012472018 | Noviny SME na celý rok 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 201,00 € | 08.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
20181012562018 | príkazná zmluva 203/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Hromadová | 50,00 € | 08.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181012572018 | príkazná zmluva 207/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 30,00 € | 08.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181012582018 | príkazná zmluva 208/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Zuzana Šidlíková, PhD. | 30,00 € | 08.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181012632018 | vodné, stočné Koceľova 240918-231018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 138,20 € | 08.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
4500008437 | Ubytovanie s raňajkami pre hosťa: | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 185,10 € | 07.11.2018 | 11.11.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008438 | Programovanie webovej stránky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Matej Midriak | 46296450 | 1 500,00 € | 07.11.2018 | 11.11.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008439 | Grafický návrh a úprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Zuzana Maďarová | 1 500,00 € | 07.11.2018 | 11.11.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
4500008440 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Evotex zamdo, s.r.o. | 47477598 | 478,20 € | 07.11.2018 | 11.11.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008441 | Jednosmerná letenka pre: | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WINGS, s.r.o. | 32365698 | 73,00 € | 07.11.2018 | 11.11.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
20181012422018 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 011018-311018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 7 513,26 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
20181012432018 | autorský honorár 63/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslaw Klupś | 1 | 150,00 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
20181012452018 | telefóny 011018-311018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 821,63 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
20181012462018 | príkazná zmluva 206/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Rastislav Sedlačik | 50,00 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
20181012482018 | jednosmerná letenka Pre: Wendelien von Olde | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WINGS, s.r.o. | 32365698 | 73,00 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
20181012502018 | ubytovanie pre hosťa: Roman Bezjak | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 123,40 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
20181012442018 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 722,30 € | 07.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
20181012622018 | vodné, stočné Drotárska 200918-191018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 492,60 € | 07.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
20181012832018 | ubytovanie Donald Weber | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 191,10 € | 07.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra |