Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33184
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181012712018 | Beva 371 Film | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 131,20 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
20181012722018 | oprava tlačiarne Canon i-SENSYS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 66,48 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
20181012732018 | komponenty pre počítač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 215,95 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
20181012742018 | technické zabezpečenie verejnej prezentácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mayard s.r.o. | 50180568 | 211,68 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
20181012752018 | mosadzný plech | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFIMET SLOVAKIA, s.r.o. | 35712287 | 719,11 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
20181012762018 | Zmluva M56/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Mózerová | 1 | 48,00 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
20181012772018 | Zmluva M58/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Fabík | 1 | 24,00 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
20181012782018 | príkazná zmluva 59/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Andrea Vargovčíková | 1 | 250,00 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
20181012812018 | odliatie pamätnej tabule | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TVORBA, s.r.o. | 51802929 | 1 500,00 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
4500008442 | Preprava školských diel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Raven-Trans Sťahovanie s.r.o. | 51990121 | 156,00 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008443 | Servisná prehliadka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIĎÁK Peter | 34854398 | 50,40 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008444 | Oprava Canon i-SENSYS MF244dw | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 66,48 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008445 | Kancelársky tovar podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 424,33 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
20181012512018 | autorský honorár 50/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jasna Jernejšek | 1 | 150,00 € | 08.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
20181012522018 | ubytovanie hostí: M.Lukáčová,M.Urban,D.Praž | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 191,80 € | 08.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
20181012592018 | autorský honorár 52/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Roman Bezjak | 1 | 150,00 € | 08.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
20181012492018 | trhové ohodnostenie nehnuteľností | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Colliers International, spol. s r.o | 36618322 | 1 800,00 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
20181012532018 | zrážky HV-8 011018-311018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
20181012542018 | zrážky Drotárska 011018-311018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,98 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
20181012552018 | zrážky Koceľova 011018-311018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,88 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra |