Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33175
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500008684 | Štúdio stojan AIR 340 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 34,90 € | 26.03.2019 | 26.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
20191002592019 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 119,52 € | 26.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
20191002582019 | chémia na farebný proces | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SC´ART, s.r.o. | 31340512 | 69,90 € | 26.03.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
20191002602019 | Žiarovka GE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Music Market, s.r.o. | 31318886 | 74,70 € | 26.03.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
20191002612019 | členský poplatok na rok 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aalto University Foudation | 1 200,00 € | 26.03.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | ||||||
20191002552019 | Príkazná zmluva 61/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ladislav Kvasz | 100,00 € | 25.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | ||||||
20191002432019 | Príkazná zmluva 72/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 180,00 € | 25.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | ||||||
20191002502019 | kyselina dusičná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLAVUS, s.r.o. | 31337414 | 40,20 € | 25.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
20191002472019 | toner HP čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 82,80 € | 25.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
20191002512019 | oprava tlačiarne Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 95,98 € | 25.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
20191002482019 | EPSON Stylus Office | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 80,52 € | 25.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
20191002442019 | sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BM Log. Service s.r.o. | 45313644 | 129,50 € | 25.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
20191002542019 | toner Ricoh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 18,00 € | 25.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
20191002292019 | Príkazná zmluva 59/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Radovan Dranga | 80,00 € | 22.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | ||||||
20191002382019 | kontrola a úprava zabezpečovacieho systému | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 315,60 € | 22.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
20191002332019 | vertikálne žalúzie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 108,00 € | 22.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
20191002402019 | protišmyková vodovzdorná preglejka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 119,78 € | 22.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
20191002352019 | toner HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 504,00 € | 22.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
20191002342019 | toner HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 123,00 € | 22.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
20191002322019 | Disk SSD, klávesnica + myš | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 169,09 € | 22.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra |