Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33184
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500008975 | Čistiace potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 637,22 € | 30.09.2019 | 30.09.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500008976 | SMD spájkovacia stanica PROSKIT SS-202F | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GM Electronic | 31352324 | 96,18 € | 30.09.2019 | 30.09.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500008977 | Zariadenie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Quatro s r.o. - vitrážne sklo | 31574203 | 206,88 € | 30.09.2019 | 30.09.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500008978 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 206,76 € | 30.09.2019 | 30.09.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500008979 | brúsenie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WOOD-B,s r.o. | 47916206 | 494,93 € | 30.09.2019 | 30.09.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20191010002019 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 226,43 € | 30.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
20191009992019 | odvod 2 % za 3 autorské honoráre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 24,00 € | 30.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
20191009982019 | Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Juraj Čarný | 392,00 € | 30.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191009972019 | Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Juraj Čarný | 392,00 € | 30.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191009962019 | Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slavomíra Salajová | 392,00 € | 30.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191009952019 | toner do tlačiarne HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 126,00 € | 30.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
20191010142019 | údržba výťahov Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
20191009942019 | seminár: jesenné stretnutie účtovníkov a ek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 178,80 € | 27.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
20191009932019 | kancelárska stolička Almere | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 195,60 € | 27.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
20191009922019 | zásobník na kotúčové utierky biely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMPO,s. r. o. | 35819081 | 170,40 € | 27.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
20191009912019 | tlač študijnej informačnej knižky "Bedeker | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 2 880,00 € | 27.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
20191009902019 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,12 € | 27.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
4500008974 | Toner Lexmark MX410de, mono laser | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 218,40 € | 26.09.2019 | 26.09.2019 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20191009892019 | Príkazná zmluva 195/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 19,80 € | 26.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | ||||||
4500008970 | Žehlička Profi LCD, kód:8KM8335 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SVET MODELOV | 43531229 | 98,10 € | 25.09.2019 | 25.09.2019 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |