Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 33184

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500008975 Čistiace potreby podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 637,22 € 30.09.2019 30.09.2019 Andrea Bojsová odd.plánu a rozpočtu Objednávka
4500008976 SMD spájkovacia stanica PROSKIT SS-202F Vysoká škola výtvarných umení 157 805 GM Electronic 31352324 96,18 € 30.09.2019 30.09.2019 Andrea Bojsová odd.plánu a rozpočtu Objednávka
4500008977 Zariadenie podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Quatro s r.o. - vitrážne sklo 31574203 206,88 € 30.09.2019 30.09.2019 Andrea Bojsová odd.plánu a rozpočtu Objednávka
4500008978 Materiál podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Advantage-fl.cz, s.r.o. 28217179 206,76 € 30.09.2019 30.09.2019 Andrea Bojsová odd.plánu a rozpočtu Objednávka
4500008979 brúsenie podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 WOOD-B,s r.o. 47916206 494,93 € 30.09.2019 30.09.2019 Andrea Bojsová odd.plánu a rozpočtu Objednávka
20191010002019 jedálne kupóny Vysoká škola výtvarných umení 157 805 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 15 226,43 € 30.09.2019 17.10.2019 Faktúra
20191009992019 odvod 2 % za 3 autorské honoráre Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Literárny fond 00225681 24,00 € 30.09.2019 18.10.2019 Faktúra
20191009982019 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Juraj Čarný 392,00 € 30.09.2019 18.10.2019 Faktúra
20191009972019 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Juraj Čarný 392,00 € 30.09.2019 18.10.2019 Faktúra
20191009962019 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slavomíra Salajová 392,00 € 30.09.2019 18.10.2019 Faktúra
20191009952019 toner do tlačiarne HP Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 126,00 € 30.09.2019 19.10.2019 Faktúra
20191010142019 údržba výťahov Drotárska Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 46,20 € 30.09.2019 23.10.2019 Faktúra
20191009942019 seminár: jesenné stretnutie účtovníkov a ek Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Verlag Dasfofer, 35730129 178,80 € 27.09.2019 16.10.2019 Faktúra
20191009932019 kancelárska stolička Almere Vysoká škola výtvarných umení 157 805 B2B partner, s.r.o. 44413467 195,60 € 27.09.2019 18.10.2019 Faktúra
20191009922019 zásobník na kotúčové utierky biely Vysoká škola výtvarných umení 157 805 REMPO,s. r. o. 35819081 170,40 € 27.09.2019 18.10.2019 Faktúra
20191009912019 tlač študijnej informačnej knižky "Bedeker Vysoká škola výtvarných umení 157 805 RAPRINT, s.r.o. 46158502 2 880,00 € 27.09.2019 18.10.2019 Faktúra
20191009902019 Mobilný Orange Internet Klasik+ Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Orange Slovensko, a.s. 35697270 25,12 € 27.09.2019 19.10.2019 Faktúra
4500008974 Toner Lexmark MX410de, mono laser Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 218,40 € 26.09.2019 26.09.2019 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20191009892019 Príkazná zmluva 195/2019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Tracy Lynn Lesan 19,80 € 26.09.2019 16.10.2019 Faktúra
4500008970 Žehlička Profi LCD, kód:8KM8335 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SVET MODELOV 43531229 98,10 € 25.09.2019 25.09.2019 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka