Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32898
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500009997 | Video kábel Tienený prepojovací | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 362,40 € | 10.09.2021 | 10.09.2021 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
20211008282021 | asistencia pri opakovanej úradnej skúške vý | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MP SERVIS, s.r.o. | 45332983 | 156,00 € | 10.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
4500009993 | Montáž kamerového systému | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kamerové systémy, s.r.o. | 46620711 | 3 561,46 € | 09.09.2021 | 09.09.2021 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu VŠVU | Objednávka | |||
4500009995 | Toner Samsung MLT-D111S | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 101,76 € | 09.09.2021 | 09.09.2021 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009996 | Preprava modelov a inštalačného materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HOBLÍK 60, s.r.o. | 36292427 | 408,00 € | 09.09.2021 | 09.09.2021 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211008152021 | realizácia 1 zákazky v systéme ERANET, konz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eranet Consulting, s.r.o. | 52014550 | 300,00 € | 09.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
20211008212021 | náklady na dopravu výstavy Ateliér S+M+L | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Galéria Sztuki | 82,63 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | ||||||
20211008192021 | prenájom priestorov na výstavu študentiek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bohéma s.r.o. | 51836637 | 120,00 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
20211008182021 | Dielenská pracovná stolička 1+1 zadarmo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 1 324,80 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
20211008162021 | prenájom tlačového zariadenia 08/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 78,71 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
20211008202021 | Príkazná zmluva 229/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Pavel Masopust | 30,00 € | 09.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | ||||||
20211008172021 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 09.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
4500009991 | Čistiace potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 739,34 € | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
4500009992 | Tlač katalógu podľa zadania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FO ART, s.r.o. | 35913509 | 1 199,99 € | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
4500009994 | Náklady na dopravu výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Galéria Sztuki | 82,63 € | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu VŠVU | Objednávka | ||||
20211008042021 | Príkazná zmluva 213/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | ||||||
20211008032021 | Príkazná zmluva 158/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Buday, PhD. | 50,00 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | ||||||
20211008022021 | Príkazná zmluva 176/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Luková | 50,00 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | ||||||
20211008012021 | Príkazná zmluva 177/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Luková | 50,00 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | ||||||
20211008002021 | Príkazná zmluva 179/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra |